同学你好:红字发票不需要勾选。

老师,我是购买方,8月份的一张认证发票对方开错了,这个月开了红字,我想问一下,对方开的8月份的认证发票是不是需要给我? 还有就是,这个月的冲红发票需要给我吗?
老师好。我要申报增值税。点开一表集成,看到有个红字发票,是专票。(我方是购买方),我没有对这张发票勾选认证过。请问我要不要管这张红字发票?我申报增值税应该怎样处理?
老师,我想问你一下,本月我申请了一张红字发票,我是购买方,让对方给我重新开具,这张进来的红字发票是不是也需要在勾?这张进来的红字发票是不是也需要再勾选平台认证
已经勾选的进项,我们做为购买方做了,购买方红字发票的开具,是不是就代表这张发票已经作废了?为什么销售方还要在开一张红字发票呢
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
那是直接做账吗 怎样把以前的进项税冲减掉呢
直接做账,在增值税纳税申报表专门有个红字发票金额的填写栏,你把金额和税额填进去,你的申报表数据和你的账务数据就是一样的了
哦哦 老师 今天31号了 如果他这个月没给我开没事儿吧
我是昨天申请的 不知道他开没开
你最好通知对方今天开具出来,这样两边信息统一。
老师 如果他没开呢 今天周六我看也不在
同学你好:你周一和她确认一下她开具没有,如果他没开,你先不要做账务处理,你报税的时候填写的是收到红字发票的金额和税额。一般他开具上传以后 ,你这边才会有相关信息。
意思就是如果说他没开 我这边就不要填写红字那一栏 就先放着 下月在做
没有收到红字发票不可以做进项税额转出,收到发票后再做账
那我申请的和进来的不一致报税会有影响吗
你申请的和开进来的肯定是一样的,你要将红字发票还有你的红字发票信息单以前粘贴在凭证后留存。 不过还是尽量避免这种跨月的情况,报税那个系统也有系统的漏洞,就怕系统两边识别不一致,你需要去税务大厅强制通过申报的操作。以后的话和对方协商什么时候开,你给他红字发票信息单,对方当月开具。
好的 老师
祝你学习愉快,工作顺利