您好,那您今年做增值税纳税申报表调整,不做账
请问老师,去年的账做错了,增值税应该做进项转出,没有做,汇算清缴时改了账,导致增值税报表,利润表,所得税报表都对不上,需要都改了吗?
老师,帮我出出主意吧,我12月份因为企业招用退役士兵扣减增值税2250元,但是我分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入-政府补助2250这个分录漏做了,我刚发现。我反结帐改12月份的账发现报表净利润增加了2250,这样就会导致我报表和交的所得税全都不对,都少了2250,这个咋办啊?我可以不改报表,不增所得税把这个2250做到24.1月份账吗?还是必须要改12月份的账啊?不改12月份的账和报表汇算清缴时再调增所得税可不可以啊?
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了,期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税,现在调的话是怎么调好些,汇算清缴需要转出吗?
公司老板娘发生的餐饮费是属于业务招待费吗?
老师,导游代收代付这个服务费,如果超过500,是不是就要申报个税了如果低于500用报个税吗老师讲清楚
老师您好,公司实缴怎么交规范,还有公司实缴后钱可以花不?怎么花合规
郭老师您好,郭老师在吗只需要郭老师回答谢谢
24年的未开票收入比23年未开票收入大,也会存在未如实申报开票收入风险?
公对公付款给供应商,但是供应商发票迟迟不来,怎么账务处理?
老师,我公司是劳动密集型企业,一线员工工资入主营业务成本了,那给一线员工的奖金,福利计入哪个科目
我公司为小规模纳税人,是农业养殖业,专门养殖南美对虾进行销售,现有一个收货商想要通过对公账户转账并开具发票,那我司会需要缴纳哪些税费?具体的税费标准又是什么?
老师,导游代收代付这个服务费如果超过500,是不是就要申报个税了
老师,这个题目,故意隐瞒,不是应该不退不保吗
请问老师去年的利润表,所得税报表中管理费用是错的,需要改报表吗?
您好,您汇算清缴改账没改纳税申报表,这次改纳税申报表不改账
请问老师,改去年的报表还是从今年的报表做调整
您好,可以今年修改,调整进项税转出