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老师公司租下来的出租房,假如501房8月租金1000,7月电费200水费50卫生费15,是7月底就要计提吗?计提与8月收到时的分录是什么?

2021-08-01 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-01 14:47

需要的 借管理费用水电费办公费贷其他应付款 收到发票借其他应付款借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款

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快账用户2650 追问 2021-08-01 14:55

计提:借:其他应收款1265 营业费用-265贷:其他业务收入——租金1000 收到:借:库存现金1265 贷:其他应收款1265 这样可以吗/

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齐红老师 解答 2021-08-01 15:00

你好 这个是你的收入吗

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快账用户2650 追问 2021-08-01 15:02

老板先提前付正栋租金给房东的,财务再收回租出去的房子费用

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齐红老师 解答 2021-08-01 15:06

你支付出去的,应该做成本,收到的做收入。

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快账用户2650 追问 2021-08-01 15:07

分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-08-01 15:09

你们支付借预付账款贷其他应付款你老板 租金出去 借应收贷其他业务收入应交税费 借其他业务成本贷预付账款

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快账用户2650 追问 2021-08-01 15:41

不理解啊,假如老板先整栋支付时记,借:预付账款5W贷库存现金5W?收到501房交来租金借:库存现金贷:其他业务收入?

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齐红老师 解答 2021-08-01 15:42

你好,这个库存现金是你单位账上的吗?是的话对的,然后再做一个结转成本的,借其他业务成本贷预付账款,要不你做了收入没有成本。

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快账用户2650 追问 2021-08-01 15:45

不理解怎么借方还要记其他业务成本,

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齐红老师 解答 2021-08-01 15:47

你有收入没有成本吗

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快账用户2650 追问 2021-08-01 15:59

老板整栋先付租金,计提的分录是什么 实际付时的分录又是什么

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齐红老师 解答 2021-08-01 16:00

先付租金,借预付账款贷其他应付款,这个就已经是支付啦。如果是你们是现金支付单位的现金,借预付账款贷库存现金第一部和第三部是一样的,然后分摊借其他业务成本贷预付账款,这个是分摊的分录。

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快账用户2650 追问 2021-08-01 16:01

谢谢老师,计提呢?

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齐红老师 解答 2021-08-01 16:02

你好,计提的不就是分摊吗?

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齐红老师 解答 2021-08-01 16:02

没有,支付的时候叫计提,你已经支付了,每个月交分摊。

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快账用户2650 追问 2021-08-01 16:23

计提时借方表示其他业务成本增加,贷方预付账款减少?难道我没弄明白,我总想着计提的时候借贷方都要增加,实际发生时冲减

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齐红老师 解答 2021-08-01 16:28

你好,比如你没有支付的水电费,借主营业务成本贷,其他应付款是这么做。

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齐红老师 解答 2021-08-01 16:28

你的成本增加,你的负债也增加,是这么理解的。

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快账用户2650 追问 2021-08-01 17:05

分摊的时候贷方记预付账款,预付账款是资产类,表示减少了?

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齐红老师 解答 2021-08-01 17:06

你好,对呀,你提前支付啦,你分摊的时候不就减少啦,因为他已经进了费用,里面就不是预付了

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需要的 借管理费用水电费办公费贷其他应付款 收到发票借其他应付款借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
2021-08-01
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
你好!你这个进项不能抵扣。借管理费用—福利费10674 其他应收款—水电费 贷银行存款。
2022-04-22
您好,借:管理费用-房租 贷:其他应收款~洪益房租
2022-12-07
同学您好,您计提是计提的9-12月份的金额是吗
2021-05-02
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