你好,可以这么做的。

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师好,请问月末结转增值税的时候,应交增值税一转出未交增值税 出现在借方金额,那么填制凭证时,是不是在贷方以负数填列?
老师,请问一般纳税人在结转增值税的时候的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税。。那么借方科目下月交税也不能抵消,就一直挂在账上?
老师 年末结转进销项 认证差额在借方是应交税金/转出未交增值税 如果差额是在贷方应交税金 /转出多缴增值税 对吗
每年年末结转增值税的时候结转需要缴纳的增值税时 借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 这借贷方的金额是从哪里可以取数?是当年销账减去进账的差额么?
老师好,资本化工资和费用话工资分别都用在什么地方
我公司银行付B公司75万,股权转让。 我公司如何做账?用交多少印花税?具体做账的分录如何写?
在会计方面,现在做的工作是会计,有初级证,除了中级职称要考(注会、高级根本考不过,也不考虑),还能考什么证会有价值?比如审计师?税务师?经济师?有什么好的学习方法和哪个更性价比高
公司租我的车,一年一万二,从2016至2025年共计十年12万,现在才结算,我怎么给对方代开发票?一年一开还是一次12万都能开出来?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!