同学, 你好。 这种情况等于是企业老板的两个公司之间税负的转移。
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
这个从增值税流转的角度来看,操作是可行的。
但老师不建议长期这么做。
这里有很明显的人为转移税负的痕迹。
如果两个关联方企业之间交易金额达到了一定的额度,会引起税务局的稽查。
好的谢谢老师
那老师这个购进的进项车不卖放着我也不能做固定资产,挂在什么科目合适
长期不超过多久时间还给对方公司车合适
同学,你购进的这个进项车,不做固定资产,可以借库存商品。
开票时间最好控制在三到六个月期间。
注意不要出现跨年。
好的谢谢,后面3个月里面自己有车进来就可以再开发票出去给关联公司然后还给他们车就为什么问题然后贷方库存商品就行是吧
同学 你这个打字都没有标点符号的呀? 对的。在三个月内,有车进来就可以再 开发票出来给关联方公司然后还车。 还的时候是贷方库存商品。