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老师,7月收货入库的物资,采购还没报账。入库了400元,但是采购8月报销只报销了300元,后续怎么处理呢?

2021-08-05 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 09:21

你好 后面正常报销也是可以的,先按入库的暂估做账 

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快账用户6636 追问 2021-08-05 09:23

后面报销后再冲减暂估入库吗?仓存表

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快账用户6636 追问 2021-08-05 09:23

怎么改动

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:33

你好 做负数 分录 冲就可以 再按正确的入库 

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快账用户6636 追问 2021-08-05 09:36

那如果7月有领用的情况,八月按正确入库的话怎么改呢?

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:47

改7月入库的数据  把原来错的红冲,按一个正确的金额的,8月 正常领用 

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快账用户6636 追问 2021-08-05 09:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-05 10:04

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 后面正常报销也是可以的,先按入库的暂估做账 
2021-08-05
你好,可以的,那当时这个材料做了成本结转吗?暂估了吗?
2022-04-08
借库存商品,贷银行存款,当时购买的时候做这个就可以销售出去,也结转成本,就是不允许抵扣所得税,因为这个没有发票。
2023-12-28
你好,支付报销款就可以的。
2021-11-23
你好,红冲不仅仅要冲入库的分录,结转成本的分录也得红冲。然后再按正确的做
2020-08-27
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