你好 后面正常报销也是可以的,先按入库的暂估做账
老师,7月份采购买的材料没回来发票,含税是4300元,专票。找我报销。入库入的是含税价,该材料在7月份全部使用了,也结转成本了。可是8月份回来的发票上是4400,还有另一个材料的钱。我红冲回去,然后按发票入 怎么是负的。
老师,7月收货入库的物资,采购还没报账。入库了400元,但是采购8月报销只报销了300元,后续怎么处理呢?
请问老师,3月的采购材料发票采购员没有及时报销,3月出纳已经结账但是货已经入库,这样子该怎么处理?可以挂账在采购员其他应付款吗
老师,本月采购发票较多,销售额较少,通过少认证进项发票的方式来调节增值税,那这部分采购商品已经入库了,不做账吗?还是说采购的商品正常入账,只是不勾选?账务上怎么处理呢?
请问,采购漏报了6月2张货物采购单,6月报表还没结账,那就是这两个货还可以入6月库存和销售成本里,但采购借支的金额就入7月里补了吧?
学堂的学习记录在哪里查询
请问中途接账,之前没有账,请问期初数据就录入银行余额,实收资本,应收账款。可以吗,还是必须要和科目余额表一样。
老师好,请问公司开给个人的发票是不需要缴纳印花税的,对吗?
甲方要给我们报销安措费 安全帽之类的 如果我们要付出去 然后发票开给他们可以吗 后面甲方把钱打给我们 我们不给甲方开票 我们只是代采购
房屋大修,完工当月装修费计入房产原值,房产原值发生变化,新的房产原值计税时间是从什么时候开始?
老师,个体户做税务登记,这个可填可不填吧,不填有什么影响吗
04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元,其中研究阶段支出80万元,开发阶段不符合资本化条件的支出20万元,开发阶段符合资本化条件的支出200万元,假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途,并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定,2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为()万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老师,您好,一般纳税人城建税怎么计算
老师,本年累计代表的是当年的累计数据还是从开业到至今的所有数据?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
后面报销后再冲减暂估入库吗?仓存表
怎么改动
你好 做负数 分录 冲就可以 再按正确的入库
那如果7月有领用的情况,八月按正确入库的话怎么改呢?
改7月入库的数据 把原来错的红冲,按一个正确的金额的,8月 正常领用
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!