同学您好,那您这月管理费用少提,研发费用多提

我10月份做账的时候计提工资主营业务成本-工资多计提了2000,管理费用-工资少计提了2000,我这个月这样调整行不行?借:管理费用-工资2000,贷:主营业务成本-工资-负的2000
老师?请问,我上个月计提工资多计提了3000元钱,这个月实发的没有那么多,上月计提时借管理费用~工资 贷应付职工薪酬~工资,请问多计提的这3000元要怎么进行账务处理
如果上月管理人员工资少计提了 这月发工资作会计凭证是不是 借 应付职工薪金 管理费用-职工薪金 贷 银行存款 如果多计提 会计分录是不是这样作 借 应付职工薪金 贷 管理费用 职工薪金
老师,每个月计提工资和发放工资的凭证后面都要附带有具体每一个人多少钱的工资表明细吗?还是可以放一个汇总的数呢?比如:管理费用多少、研发多少、制造费用多少、销售费用多少?这样子
上个月多计提了管理费用的工资少计提了研发费用工资 这个月的凭证怎么做才能平
老师,从中间取出生年月日 ,用什么公式
请问老师,建筑公司雇佣两个月的临时农民工,给开工资,缴纳个税,没社保,可以吗,影响残保金金额吗
减资要上传公司债务清偿或债务担保情况的说明,这个是自己网上找模板吗
老师,别的公司转来的投资款,能算注册资金实缴了吗?
老师,外贸企业收入额按哪个汇率换算的人民币收入额做出库单呢?
我司一般纳税人,主业国际货运代理,给国外开的发票大多数是免增增值税的。公司有一些专票取得后未抵扣(代理业务涉及不多,还有一些招聘费用、员工报销类的,金额不大),因为账上有留底,针对目前其他财务说的滞期票增值税进项长期未抵扣,卖方销项已申报问题,现在税务对这一块审查严重吗。我们该如何解决,毕竟继续认证进项留底会变大
老师请问,一般纳税人,建筑劳务公司开具劳务发票选什么样的商品编码合适
餐饮企业,7月份预收4900是一个单位的名字,然后发票开的是另一个单位,现在按发票金额打过款项来,要求退还7月份的预收,对方要求退到发票抬头的账号,我觉得是不是应该退到预收,要不和发票不一样,我们是一般纳税人
我司的出租办公楼行业,装修的瓷砖加工增值税发票可以抵扣吗
老师,请问福建报考中级会计是看工作年限还是继续教育年限
这样不好查做红冲怎么做
那或者您可以借研发费用-工资借管理费用-工资负数
好的 谢谢
不客气,这是我们的职责所在