您好,您好,有销项的时候认证比较好

老师,我们公司刚转为一般纳税人,涉及到未转为一般纳税人前的业务现在才收到进项发票,是增值税专用发票,那是不是不能用于抵扣?直接在发票认证综合平台不勾选就行吗?
老师,请问一下,我公司是一般纳税人,生意不太好,没什么收入,增值税专项发票进项一般在什么时候认证及抵扣比较适合?
老师您好,请问一般纳税人的进项发票做账务处理的时候在什么情况下是做应交税费-应交增值税(进项税)?什么情况下是应交税费-应交增值税(代认证进项税)?
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
有销项需要缴纳增值税,这时候去认证抵扣,就会减少缴纳金额
如果没有销项而提前认证进项了,有没有什么影响的?
如果本年度都没有销项,进项是否都需要在本年度末全部认证完毕?
您好,没有影响的,谢谢
您好,这个看贵司,进项认证目前没有时间
提前认证了的进项,有销项时,是否进项能自动抵扣销项?还是要怎么操作才能抵扣?
认证了的话,在增值税申报表里面会自动弹跳出来
好的,谢谢老师