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老师您好,请问一般纳税人的进项发票做账务处理的时候在什么情况下是做应交税费-应交增值税(进项税)?什么情况下是应交税费-应交增值税(代认证进项税)?

2024-01-18 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 20:29

同学您好,一般纳税人在进行进项发票的账务处理时,根据取得发票的性质和时间不同,进项税额的会计科目会有所不同。 如果取得的进项发票符合抵扣条件,且已经通过税务机关认证,那么在账务处理时应该将其记入“应交税费-应交增值税(进项税)”科目,并用于抵扣销项税额。

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:29

如果取得的进项发票不符合抵扣条件,或者尚未通过税务机关认证,那么在账务处理时应该将其记入“应交税费-应交增值税(代认证进项税)”科目,待符合抵扣条件并通过认证后再转入“应交税费-应交增值税(进项税)”科目。

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:35

也就是说如果我本月不打算想下月再用于抵扣时可以:应交税费-应交增值税-代认证进项税?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:38

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:39

认证进项税要在哪里做认证呀?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:40

同学您好,一般纳税人可上发票管理综合平台上查询 增值税发票勾选平台https://www.acc5.com/tools/appreciation/

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:41

是进入国家税务总局电子税务局系统里吗?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:44

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:45

代认证进项税是要进入发票管理综合平台做什么吗?还是如果要抵扣就做认证,如暂时不抵扣就不要去勾选认证而只要会计做账务处理就可以?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:47

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:48

感谢老师耐心解答,我一定会给老师五星好评的

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:48

辛苦了非常感谢,谢谢

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