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老师您好,请问一般纳税人的进项发票做账务处理的时候在什么情况下是做应交税费-应交增值税(进项税)?什么情况下是应交税费-应交增值税(代认证进项税)?

2024-01-18 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 20:29

同学您好,一般纳税人在进行进项发票的账务处理时,根据取得发票的性质和时间不同,进项税额的会计科目会有所不同。 如果取得的进项发票符合抵扣条件,且已经通过税务机关认证,那么在账务处理时应该将其记入“应交税费-应交增值税(进项税)”科目,并用于抵扣销项税额。

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:29

如果取得的进项发票不符合抵扣条件,或者尚未通过税务机关认证,那么在账务处理时应该将其记入“应交税费-应交增值税(代认证进项税)”科目,待符合抵扣条件并通过认证后再转入“应交税费-应交增值税(进项税)”科目。

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:35

也就是说如果我本月不打算想下月再用于抵扣时可以:应交税费-应交增值税-代认证进项税?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:38

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:39

认证进项税要在哪里做认证呀?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:40

同学您好,一般纳税人可上发票管理综合平台上查询 增值税发票勾选平台https://www.acc5.com/tools/appreciation/

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:41

是进入国家税务总局电子税务局系统里吗?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:44

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:45

代认证进项税是要进入发票管理综合平台做什么吗?还是如果要抵扣就做认证,如暂时不抵扣就不要去勾选认证而只要会计做账务处理就可以?

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:47

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户1402 追问 2024-01-18 20:48

感谢老师耐心解答,我一定会给老师五星好评的

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齐红老师 解答 2024-01-18 20:48

辛苦了非常感谢,谢谢

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同学您好,一般纳税人在进行进项发票的账务处理时,根据取得发票的性质和时间不同,进项税额的会计科目会有所不同。 如果取得的进项发票符合抵扣条件,且已经通过税务机关认证,那么在账务处理时应该将其记入“应交税费-应交增值税(进项税)”科目,并用于抵扣销项税额。
2024-01-18
按以下的思路做 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-08-25
你好 ;   你 收到的专票 可以做进项税的哇 ;    差旅费 你是   有  比如  火车票   、高铁票 ;  行程单飞机票 可以计算进项税抵扣; 可以做这个   
2022-09-09
你好,第1个你收到了发票没有认证。第二个这个待认证就是待认证进项。
2024-04-22
如果在月末认证时不勾选这张发票,那么需要进行纠正。这种情况下,需将该发票从“应交税费-应交增值税-进项税额”的科目中调整出来,同时增加“待认证进项税额”科目中,即将该发票从已认证进项税额中移出,加入待认证进项税额中。该操作是因为,进项税需要在认证、抵扣后才能纳入应扣减进项税额,所以若发票未被认证,就不能将其列入已扣减进项税额和应纳增值税中。在下一个纳税申报周期内,如果该发票仍未被认证,则依旧在应交税款中扣除该发票的增值税额,并将其加入待认证进项税额科目中。当该发票最终被认证时,再将其从待认证进项税额科目中调整到进项税额科目。需要特别注意的是,企业遗漏或错认发票,将会影响纳税申报的准确性,因此企业应在纳税申报前认真检查和纠正涉税业务的账务处理取向,确保会计处理准确无误。
2023-06-29
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