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厂房和设备出租,6月先开了含税发票9万,后7月收到租金,分录怎么做

2021-08-06 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 17:11

那你提前开票的时候就是 借应收账款 贷应交税费 后面确认收入,借应收账款贷主营业务收入。收钱的时候借银行存款贷应收账款。

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快账用户6849 追问 2021-08-06 17:16

出租厂房租金9万,(机器4.5万,厂房4.5万)怎么计提折旧,分录怎么写合适

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齐红老师 解答 2021-08-06 17:20

同学,你那个折旧也不受影响,正常折旧就可以了。借其他业务成本贷累计折旧。

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齐红老师 解答 2021-08-06 17:20

那你开票的时候直接是借应收账款贷应交税费的,发票金额上的税是多少,就直接确认多少就行了。

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齐红老师 解答 2021-08-06 17:20

后面每一个月借应收账款贷主营业务收入租金。

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快账用户6849 追问 2021-08-06 17:22

在未出租时折旧每月3万,现在出租年租金才9万折旧费应该怎么算啊

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齐红老师 解答 2021-08-06 17:24

同学,你那个租金是按照合同金额来确定折旧,它不会受影响,你之前怎么折现在还是怎么折?如果说你折旧的成本大于租金,就是你亏损了,这个也不受影响。

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快账用户6849 追问 2021-08-06 17:25

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-06 17:27

不客气,祝你工作愉快。

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那你提前开票的时候就是 借应收账款 贷应交税费 后面确认收入,借应收账款贷主营业务收入。收钱的时候借银行存款贷应收账款。
2021-08-06
你好 开的是一到九月份的租金?
2021-02-26
你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
你好借预付账款41834.86 应缴税费-应交增值税-进项税3765.14 贷银行存款45600 然后按照月份摊销计入管理费用就可以
2023-03-20
这个收到发票直接计入费用科目就可以
2022-09-13
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