那你提前开票的时候就是 借应收账款 贷应交税费 后面确认收入,借应收账款贷主营业务收入。收钱的时候借银行存款贷应收账款。
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
你好,有个问题,我司21年1月开了9个月厂房发票出去,没收到租金,这个发票怎么做账,还有成本,每个月租金收入大概6万含税。
厂房和设备出租,6月先开了含税发票9万,后7月收到租金,分录怎么做
培训场馆7-9月份租金18万,收到发票怎么分录呢,借成本房租,还是要做费用分摊呢,
企业22年9月预收商铺租金10万元,租期为23年1-12月,分别在23年6月和12月开出半年租金发票。 9月收款,计算增值税,租金收入按租期分摊。 请问,整个会计过程先后要怎么做会计分录?
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
宣告发放的现金股利,每股0.1元。会计分录怎么做
老师,年度汇算,申报表带出来的从业人数是从哪提取的数据呢,和我申报的个税的人数对不上呢
@宋生老师,别的老师先不要接,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师,年度纳税额指的是?
之前出口的时候没申报未开票收入,然后中间3月是申请了退税导致现在更正不了连续的增值申报表, 能否把一二月的收入录在四月份增值税申报表的未开票收入上面
买散装电脑,组装成一台电脑,电脑发票开电话配件,能入固定资产吗?
@宋生老师,老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,我的劳动合同8月底到期,这是不是给我边缘化了?
老师你好,我是石家庄地区,现在在给员工新增医保,员工想补缴1-4月的,5月的本月正常交。新增人员的时候医保开始缴纳时间是5月还是1月呀?需要去补收那个模块操作吗?
出租厂房租金9万,(机器4.5万,厂房4.5万)怎么计提折旧,分录怎么写合适
同学,你那个折旧也不受影响,正常折旧就可以了。借其他业务成本贷累计折旧。
那你开票的时候直接是借应收账款贷应交税费的,发票金额上的税是多少,就直接确认多少就行了。
后面每一个月借应收账款贷主营业务收入租金。
在未出租时折旧每月3万,现在出租年租金才9万折旧费应该怎么算啊
同学,你那个租金是按照合同金额来确定折旧,它不会受影响,你之前怎么折现在还是怎么折?如果说你折旧的成本大于租金,就是你亏损了,这个也不受影响。
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快。