在当地不用交税了,申报时按正常收入申报,填上预缴金额局可以了

建筑劳务服务公司,在当月项目所在地预交了增值税、附加税、企业所得税,请问在下个月或者季度申报的时候是否还需要在公司注册地缴纳增值税、附加税、企业所得税?
建筑外经证,在外地的工地在当地税务局交过了增值税附加税、劳务票也交过了增值税附加税个人所得税和印花税,在我公司所在地还需要交税吗?需要的话还要交哪个税
小规模纳税人,开过外经证,在外地已经交完增值税了,附加也交了,那公司在本地也有开票,现在要报电子税务局做报税处理,所有开出的票做收入,外经证的完税,在电子税务局里怎么做?
老师好!小规模公司在外地的工程已交增值税及附加,还有企业所得税(在外地的税务局),现在在这边税局要处理吗
建筑行业,既有异地有项目又有主管局所在地项目,异地项目已预交增值税及附加税还有水利印花所得税也预交了。那主管局所在地是不是要在当地交税,增值税报表如何填写
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
是这样的我是代经营,就是我已在工地所在地叫了11w多的增值税附加税,和劳务票的各种税,但是我的总公司只给我了8w8增值税部分的钱,是不是不合理?他没给我附加税、个人所得、印花税的钱呀
你是你以总公司的主体的劳务发生地提供劳务,申报税款的吧,亏不亏要看你们代经营的协议税款承担是怎么约定的了。正常是你按照自己的纯收入部分承担税费,其余部门总公司承担,用总收入按比例分摊
老师是这样,我们是总公司外包给我们,这个图是开了三个发票后缴纳的预缴税款/ 可是总公司只给我们了增值税部分的账款88041.8,是不是不对/ 少给我们了附加税、和劳务票部分的个人所得、印花