咨询
Q

老师:您好! 上班年的加班费没计提,现在要发放,应发职工薪酬科目还有足够的余额。能不能先发放加班费,后面再计提。

2021-08-09 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 09:19

你好 你好后面补计提也可以的。

头像
快账用户2687 追问 2021-08-09 09:21

后面是不是要分几月分摊到成本上

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 09:36

你好 补记的不用分摊了,因为是前面月发生的 

头像
快账用户2687 追问 2021-08-09 09:37

如何不分摊,补记当月的制造费用会很高,那怎么办

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 09:42

这样你也可以反结账回去做

头像
快账用户2687 追问 2021-08-09 09:43

有半年的加班费,

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 09:52

你也可以反结账回去做  金额小的就直接补在当月 

头像
快账用户2687 追问 2021-08-09 09:53

金额也不小,也不能反结账,要怎么办

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 09:58

那你就记在当月吧  

头像
快账用户2687 追问 2021-08-09 09:59

记当月成本太高了,搞不好成本都高于售价了。

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 10:06

你好 前面月的完工的可以补记在库存商品里 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 你好后面补计提也可以的。
2021-08-09
您好,本来就是科目余额表本年累计贷方发生额,没错的 年度汇缴前实发的工资且申报了个税,都可以税前扣除的,不用纳税调整
2024-05-11
你好, 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-奖金 结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润    贷:以前年度损益调整
2021-01-08
供应商只是代发方,个税应该在你们这里申报,就做你们的费用,和正常员工一样,和供应商签订一个代发协议
2021-10-22
你好,是的,你的理解是正确的
2020-12-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×