你好 你好后面补计提也可以的。

老师,应付职工薪酬是当月工资当月计提吗,计提的时候,应付职工薪酬记贷方,发放的时候记借放,但是在分配到费用里的时候再记到贷方吗?还有,当月的工资要到第二个月才能造好,当月就没法计提呀
2019年的年终奖在2020年1月发放的,现在发现当时没有做计提,导致应付职工薪酬-奖金科目借方有余额,现在还能调账吗?该怎么调呢?
老师:您好! 上班年的加班费没计提,现在要发放,应发职工薪酬科目还有足够的余额。能不能先发放加班费,后面再计提。
老师您好: 我司有员工常年在供应商公司上班,为了方便管理,现把该员工的工资及个税在供应商处发放及申报,然后我们再付回款给供应商,请问这种情况我怎么做凭证?工资照样做计提费用和应付职工薪酬,然后发放时做应借应付职工薪酬,贷银行存款吗?
资产负债表上的应付职工薪酬 有余额,意思是我计提还没发放的工资,年度汇算清缴,必须要发在去年12月底发放完,余额才能是0 对吗,那我今年1-5月之间发的,12月资产负债表还是体现有余额啊
促销服务费税收编码是多少
你好老师,我合作购买农业保险,购买时是现金支付,后面退保险了,退款返回公户,这个怎么做账,
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
后面是不是要分几月分摊到成本上
你好 补记的不用分摊了,因为是前面月发生的
如何不分摊,补记当月的制造费用会很高,那怎么办
这样你也可以反结账回去做
有半年的加班费,
你也可以反结账回去做 金额小的就直接补在当月
金额也不小,也不能反结账,要怎么办
那你就记在当月吧
记当月成本太高了,搞不好成本都高于售价了。
你好 前面月的完工的可以补记在库存商品里