在七月份的时候,补提企业所得税。

老师,6月没有计提第二季度所得税,7月直接申报扣款了,现在应交税费—企业所得税借方有余额要怎么办?补计提么?
第三季度缴纳企业所得税直接:借所得税费用,贷银行存款。没有计提怎么办
@郭老师,发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04,现在可以补提把这个余额做平吗
本月发现,23年4季度所得税没计提直接缴纳,应交所得税余额借方,现在补提有什么影响吗,应该怎么做
老师,你好!今天申报的二季度企业所得税,税款计提分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 这笔分录是做在6月份还是做在7月份?
请问,有劳务派遣业务发生的公司,是不是全部合同免交印花税?还是单指有关派遣业务的合同才能免交印花税?谢谢
房产税税率,地价是按建筑面积算吗
麻烦老师给我提供一份公司处理小轿车的缴纳增值税的条文规定
企业收到自产农产品销售发票是不是可以抵扣进项,那开票备注栏有什么要求?抵扣进项了,要怎么做分录
如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
老师,发下决算编制表
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
补提 借:所得税费用 贷应交税费-企业所得税,是这样么?
对的,分录就是这么做。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。