同学,你好。企业采购500万以下固定资产可以一次性计提折旧,在企业所得税税前扣除
我公司是一般纳税人,主要做节能服务的,我们是增值税和一般纳税人都免,但是我们会购进一些机器,我们购买机器的厂家给我们开的是增值税专用发票,意味着我们多出13%的税点,那这个税如何做退税
公司新 买了一台25万车.能节税多少 ?具体上会计要怎么操作?我们公司是一般纳税人,但是零税点的国际货运公司,不用缴纳增值税税
老师我们公司卖了一辆车,买的时候是小规模没有抵扣,现在一般纳税人,不是上百分之二的增值税吗,二手车公司开给我们的没有税,怎么操作
老师,我司是国际货运代理公司,小规模纳税人,开票的票面税率都是免税的,是不是开多少都不用缴纳增值税呢,但是我看到2023年小规模纳税人增值税减免政策,季度销售额超过30万要缴纳增值税了,这里有点不太明白。
我公司为一般纳税人, 购进一批B货物不含税金额为:177761.42元 增值税23108.98元,此批货用的汽车运输,共支付不含税运费49171元,由于汽车运输是个人无法开具增值税票,后来找一运输公司代开价税合计5万元,9%的运输发票,实付税点50000*5.6%=2800元给运输公司。如果这批货销售不含税金额为211090元,增值税27441.7元。求这个题目的具体分录?净利润多少?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
具体上要怎样实操?已经拿到了增值税专用发票25万,这个月的会计分录要怎么做?怎样在企业所得税税前扣除?
企业所得税税前扣除在什么时候扣?