你好 这个提成是给 员工的还是给 谁的这样才好判断科目的
6月份计提提成6万元,等到8月份,其中3万发放提成,1万扣除的费用,2万转给公司利润,请问8月份的会计分录该怎么做
20X1年1月1日,中资公司向中国工商银行杭州开发区支行借入一笔生产经营用短期借款,共计1200000元,期限为6个月,年利率6%。根据与银行签署的借款协议,该项借款的本金到期后一次偿还;利息分月预提,按季支付。 (1)取得借款时 (2)1月份计提利息 (3)2月份计提利息 (4)3月份支付利息 (5)4月份计提利息 (6)5月份计提利息 (7)6月份支付利息并归还借款 怎么写分录
某公司2019年8月,销售产品收入50万元,销售材料收入10万元,出租包装物收入5000元,取得银行利息收入1000元,对外投资取得收益6万元,接受捐赠收入5万元,现金盘盈得利2000元。销售产品成本30万元,销售材料成本为6万元,计提坏账准备2500元,发生广告费1万元,发生利息费用1万元,发生业务招待费1万元,罚款支出3000元。所得税率25%,假定本题不考虑纳税调整事项(1)计算该公司8月份营业利润(2)计算8月份利润总额(3)计算8月份净利润
某公司2019年8月,销售产品收入50万元,销售材料收入10万元,出租包装物收入5000元,取得银行利息收入1000元,对外投资取得收益6万元,接受捐赠收入5万元,现金盘盈得利2000元。销售产品成本30万元,销售材料成本为6万元,计提坏账准备2500元,发生广告费1万元,发生利息费用1万元,发生业务招待费1万元,罚款支出3000元。所得税率25%,假定本题不考虑纳税调整事项(1)计算该公司8月份营业利润(2)计算8月份利润总额(3)计算8月份净利润
东方机械厂10月份购买了1台设备①价格24万元,该设备预计使用10年,无残值;②支付公司行政人员工资20万元,计提福利费、工会经费等各项费用1.2万元;3支付生产工人工资80万元,生产管理人员工资10万元,计提福利费、工会经费等各项费用5.4万元;④支付办公经费8万元,支付广告费30万元;⑤支付违约罚款5万元6本月折旧费12万元,其中公司管理部门为2万元,车间为10万元;⑦本月应交所得税8万元;8应分配给投资人利润20万元;⑨生产领用材料310万元,本月购进材料500万元。请分析一下该企业本月的支出、费用、成本各是多少?
老师,公户收到一笔三亚市引进人才住房租赁和购房补,请问计入哪个会计科目的二级明细(这笔700元补贴无需发放给个人)
老师,公户收到一笔三亚市引进人才住房租赁和购房补计入哪个会计科目的二级明细
垫付的费用可能收不回来,计入营业外支出可以吗,没发票是不是得纳税调增
老师好,股东完成了部分实缴投资款,需要到工商备案吗?
你好,老师,施工合同,承包方式,甲供材,就可以开具3%增值税发票吧!甲供材理解为主材,辅材都是甲供吗?
对公账户给个人转账备注代扣代缴,个人交不交个人所得税
会计准则有要求不同类型的公司必须用什么准则吗
请问老师,我们是一家建筑劳务公司,今年被税局查到残联金申报问题了!现在就是对农民工工资发放做了个税申报,但这几千万的工资总额是否计入残联金基数?
小区物业购买绿化带苗木计入什么费用
我们发生了业务,购进服务器销售给对方,病负责服务我的维护及其他项目的维护,但是没有约定各项内容的金额,只有一个总金额,想问一下,在这种情况下我们该怎么开票啊?
销售提成
在6月份未产生差旅等,所以先计提预估了一个费用,8月份项目结束,所有的费用扣除后实发的提成,但是一部分转为公司的利润了
也就是说只发了一半 其他留给公司利润
你好 那你计提6万。 实际提成是几万。 只有3万 那这个1万扣除的费用是什么费用 ; 2万这个利润是 公司的吗
实际发提成3万
2万转为利润
1万是项目发生的销售费用
需要扣除一下
你好 那你就冲计提 。 你原来是怎么做分录的。 我看看怎么来转
原先,借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬
你好 那你就红冲 借销售费用 -3万 贷应付职工薪酬-3万 ; 然后 做 1万费用 :借销售费用 贷 应付账款 或者 银行存款 ; 2万的转利润 是什么情况 ;
2万不发了,留给公司
你好 2万不发放了 那么 你就 转营业外收入去。 这个会涉及税费的哦 。 那就这样做账 : 借应付职工薪酬 - 提成5万 贷 银行存款3万 营业外收入 2万 借销售费用 1万 贷 银行存款 1万 借销售费用- 提成 -1万 贷应付职工薪酬 -1万就行了。