按照初始化期间的原始数据进行初始化。至于有错误,需要在初始化后,用账务处理进行调整。

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
老师,我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候,开发了趣升本APP 。就用了现有的公司,盛中教育科技集团有限公司 的公户,同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有,固定资产,没有计提完折旧, 还有实收资本贷方余额,其他应收款(押金),还有其他应付款(工作服扣款,2021.9.1返还给员工的。),还有借款20万,2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款,这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢?
老师,旧公司收了员工的押金,还将一些原材料转给了新公司,应付账款里将这部分押金 扣除了,期初设置数据,这个押金应该怎么处理设置,谢谢
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
公司职工食堂改造费摊销后入什么科目,职工福利合适吗?
请问 煤炭行业增值税进项留底 现在可以退吗?有关于退进项税的文件吗?
老师,我的进项票数量和单价写反了,但上个月没发现,税也报完了,现在做账才发现这个问题,这个怎么办?
老师你好,正常情况下,是不是不能用已缴的税款去抵减本来应该缴的税款?
对方给我们公司开发票,但是要求我们的付到他个人卡里,2000 多,这样有什么风险吗?
老师,我们分公司现在没有进项,能开销项票,给业主方?
老师您好,我想问一下新入职的公司今年8月份之前都交工会经费,然后从那之后就再没有交过工会经费可以嘛?以后是不是都不需要交了?公司员工23人
老师 公户上面没钱了,另一个没有业务往来的友谊公司给转过来的钱,可以做向某某公司借款吗?短期几天的
后期怎么处理呢
后期是支付平账,就是付给员工押金就可以了。