按照初始化期间的原始数据进行初始化。至于有错误,需要在初始化后,用账务处理进行调整。
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
老师,我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候,开发了趣升本APP 。就用了现有的公司,盛中教育科技集团有限公司 的公户,同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有,固定资产,没有计提完折旧, 还有实收资本贷方余额,其他应收款(押金),还有其他应付款(工作服扣款,2021.9.1返还给员工的。),还有借款20万,2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款,这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢?
老师,旧公司收了员工的押金,还将一些原材料转给了新公司,应付账款里将这部分押金 扣除了,期初设置数据,这个押金应该怎么处理设置,谢谢
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
股东借款给公司,双方需要交印花税吗
给红十字会捐款能享受什么优惠政策?
老师外派到事业单位职责如下,上午派遣方说偏向出纳干的不难派遣方面试过了,还说去了需要跟人家搞好关系,明天事业单位再面下。我没干过呢事业单位明天面试注意什么呢老师,麻烦跟我说下吧谢谢
请问D答案是不是错误的呢
老师,请问,a公司把钱借给员工50万,该员工后来离职也没有还上这笔钱,公司挂着其他应收款,要注销时,这笔钱怎么处理
老师,一家公司,把钱借给了老板的亲戚,这个亲戚也是公司员工,借了50万,一直有十多年,然后这个亲戚也离职不做了,但是钱一直没有还给公司,这种情况怎么办?
更正了 23 年 24 年的个人经营所得税报表,并且补缴了税款,需要做什么账务处理吗?税款是老板个人缴纳的不走公户。
怎么从科目余额表算24年增值税的税负?看应交增值税未交增值税的借方累计数还是贷方累计数
公司雇佣保安的工资临时几个月的怎么发放 直接人工工资发放可以吗
挖机工人干两天工资可以直接对公发放工资吗 架子工工人搭建架子代开发票要企业代扣代缴劳务所得么 20%么
后期怎么处理呢
后期是支付平账,就是付给员工押金就可以了。