同学你好 异地的可以扣除的

请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
老师您好,我们是施工企业,一般纳税人,跨省异地,中标项目是简易征收项目。我们下级也有分包劳务,开普通增值税发票给我们。我想问的是,我们是否可以在开给上级单位发票后,月末预缴税款中扣除分包部分,下月初申报的时候按照差额征税抵扣分包税款后申报。谢谢
老师您好,我想咨询一下,本单位是一家建筑工程有限公司,是一般纳税人,和甲方签订了劳务分包合同,使用简易计税,我们从劳务那里收到了1%的劳务发票,我们能不能扣除这部分发票票面总金额后进行预缴税款呢,也就是说能不能差额征收
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
老师,具体怎么操作呢?因为上次我们开了发票给业主后,月末是按照扣除分包后的金额缴税的,月初申报的时候,系统显示我们税款没有交全
同学你好 这个预交的时候扣除成本就行了 当地的工程不能哈 异地预交的才可以
老师,我们是异地预交的,关键是申报的时候需要怎么填写呢?老师能说的详细一些吗?谢谢了
本地申报的时候填写在附表四异地预交的增值税然后主表就有了
麻烦您!我这么说吧,开票的时候我是按照上级单位要求全额开的发票,包括税额,都是没有扣除分包额来填写的。只是在预交的时候,填写申报表里我填了分包扣除金额,然后按照差额交税。但是在申报的时候,系统显示税款没有交全,是不是申报的时候我漏掉了哪一项,谢谢,还望老师能详细解答,谢谢了
本地申报还是异地预缴
本地申报
本地申报不能扣除的哦
成本不能扣除的哦
是异地预交,然后在我们企业所在地申报,这样也不可以扣除吗?
异地预交的时候可以扣除成本预交 本地申报的时候就不能扣除成本了
可是本地申报的时候不扣除成本的话,那不就会导致少交税吗?
不扣成本咋会少交税?这个是多交
那不是我还是要全额交税啊?跟抵扣分包没啥关系啊
是 你有进项才可以抵扣的