同学你好 很高兴为你解答 借 固定资产 贷 应付账款
老师您好,请问下科目余额表是直接从系统中导出的未做修改,资产负债表的固定资产我是填的原值-累计折旧后的净额,现在资产负债表上的资产总计和科目余额表上的借方金额就有差异,刚好差的是累计折旧。请问我错在哪里?应该怎么填?谢谢
老师,我的分录是这样做的。固定资产调整转入公共基础设施:借:公共基础设施 贷:固定资产 借:固定资产累计折旧 贷:公共基础设施累计折旧。 请问这个在登记固定资产明细账是要怎么填写?在报废或转出里面填原值还是净值,折旧额里面又怎么填写?以下这种固定资产明细账
请问零申报纳税人在资产负债表里面固定资产原价净值净额都是350000该怎么做分录
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
请问老师,我司资产负债表上固定资产2021年底原价22040,累计折旧22040,净值是0,22年法人把他私人使用很多年的汽车以48000卖给公司,入账时做了固定资产但一直没提折旧,现在公司账上固定资产净值48000,想问下我今年可一次把48000转到管理费用里吗?另外22年的汇算清缴资产折旧摊销调整表需要填写吗?
这季度涉及到交企业所得税,有几笔大额费用对方没给开票得后续再给开那是不是不能走费用了税前扣除了,有没有其他节税的方法。
现在新的企业所得税填的成本费用职工薪酬,之前我是这么做分录的,计提管理费用~职工薪酬贷应付职工薪酬~工资 借应付职工薪酬~工资贷其他应收款~个人社保贷其他应付款 实际银行缴纳借管理费用~单位社保 借其他应收款~个人社保,贷银行存款,现在怎么做呀
题目没有万元,是元。参加答案怎么变成万元了呢?
老师你好,我们学校8月辞退一批老师,8月已经支付了辞退费了,后面这批老师不服就仲裁,9月仲裁后我们又支付了老师经济赔偿金,8月支付的辞退费个税申报时我单独申报了辞退费,那9月支付的经济补偿还是做辞退福利吗?现在申报个税这个经济补偿也是做辞退福利申报吗?
个体工商户投流费可以全部税前扣除吗
老师税收编码从哪查询
老师您好,企业所得税中工资这一块怎么填
老师,我公司已支付了鱼苗款发票也开回来了,现在鱼池还未建好,鱼苗也没有发货,具体的账务处理该怎么做
职工人数的全年月平均数之和是什么意思?
老师 请问一下无形资产需要计提折旧嘛 这个怎么做分录呢