同学,你好,应收账款借方的负数代表是预收账款,应付账款贷方负数代表是预付账款,

老师,应付账款的报表出现负数需要怎么调?
老师,应收应付账款出现负数,怎样调账?
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
应收账款有负数,应付账款也有负数,年底怎么调账?
老师,网页版网址给个,谢谢
去年暂估去年暂估多了,借主营业务成本贷应付账款暂估,没有收货没有票税务怎么调整,分录怎么做账
老师,请问个人股权转让是按报表上的未分配利润计算转让金,还是按净资产计转让金
请问老师,我司销售货物给B公司,共2000套,其中1500套是我司生产的,另外500套是客户外协的产品,我司只负责包装出库,发票开具数量是2000套,实际销售出库是1500套,如果税务质疑差的这50套,我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装,不入库也不出库,可以吗?有什么涉税风险吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好,我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税,然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔,现在虽然扣下了,但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99,这个账现在应该怎么平
@郭老师@郭老师@郭老师
小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗?
公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
老师您好,我们收了客户的定金24000元,由于货物质量有争议货物退回,客户实际留下的货款9300元,我们再给客户退10000元,这个发票怎么开具合规呢
应收明细账负数就填在资产负债表的预收账款这个科目,应付明细负数就填在资产负债里的预付账款这个科目
不想在资产负债表里面出现预收预付的话,怎样冲平?
以前会计挂了很多账。借现金贷应收借应对,可以这样做吗?
要发生真实业务才可以冲哦,如果你 借库存现金 贷应收账款 那企业现金又变多了 账上的现金和实际上的对不上了
有实际发生业务,不知道为啥前任挂着那么多
如果都是真实的业务,负数没关系的,负数证书是收到别人的预收款。如果有回货是可以冲预收款的
老师,预付和预收冲平?
预付和预收如果是同一个单位的,可以冲平的哈
不同单位的话,用现金冲平?
检查一下以前的账,是不是挂错,如果没错的话,就不用冲,如果没有查出原因就冲账,那你现金这个科目账实不平呢
查不出原因,怎样冲账?
对于逾期的预收款,什么时候处理没有明确的规定,但有可以参考的依据: 1、依据合同或协议进行处理。一般情况下都会有相应的逾期处理协定,就可以做出相应的确认。 2、没有约定,购货方长期没有要求发货或者退回货款。这种情况一般非常特殊,基本上是对方企业因为某种特殊原因发生消亡,没有人来管理这笔资金了。对于企业来说,就是成为无法支付的意外所得。
借预收账款 贷营业外收入
要不要用以前年度调整这个科目?因为这些都是2020年以前一直挂账
是的,调整以前年度,就用以前年度调整这个科目