你好,3%,收入简易计税填写第一列,然后你的成本在本期发生额和实际抵扣金额里面填写。

老师请问我们是建筑劳务公司,项目在异地,请问增值 税及附加税费申报附列资料三怎么填写,我们是简易征收
老师我想请问哈,我们公司是建筑业,异地项目简易计税开的3个点专票,有劳务分包,454192.98,预缴时候已经扣了劳务分包款,我现在申报 我这张申报表这样填对么?
老师您好,我们是一家一般纳税人建筑公司,采用简易计税,在项目地预交的增值税,附加税,企业所得税请问怎么做账
老师,请问,我们是建筑公司,在异地预交增值税,企业所得税,还有附加税怎么做账呀
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
广东的个体户怎么变更名称啊
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
老师不懂,能不能说详细一点,期初金额,本期发生额等怎么填写
期初金额,这个是自动出的,这个是你上一个月期末余额转过来的。
本期发生额填写的是一本月的成本。
老师不懂,假如我这个月开了50万元的发票,请问这张表1列,第2例,第3例,第4例,怎么填写,是简易增收,异地项目,本月成本40万元,麻烦老师说详细一点,太感谢了
你好,你开了发票,但是我不知道你的成本,你的成本是多少?
上一个月的期末余额是多少?
我记不住第几列是第几列,本期发生额是40万,实际抵扣金额是40万。
老师,第2例是期初余额,第3例是本期发生额,第5例是本期实际扣除金额,上期的期末余额是没有自动出来,是蓝色的界面,是0,可以填数字,之前没有填这张表,现在怎么办呢,老师
你好,第二列填写的这个是上一个月期末余额,你看下能填写吧,自己填写不了的,去税务局第三列和第五列填写的是40。
老师这个第二列必须要填吗?这个期初余额是什么,是不是上个月的期末余额呢?另这个表如果填错了有没有关系呢?
不是 上个月没抵扣完的 少抵扣了增值税