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老师,供应商给我们的返利先算成金额然后我们需要用的时候给我们货物抵这笔返利金额,返利金不含税也不开票,我收到供应商给我的返利金额的时候我需要怎么计提分摊到当月利润?还有为什么要计提分摊到当月利润里面,不是很理解,

2021-08-15 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-15 08:30

我们是借应付账款 贷其他应收款

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快账用户2909 追问 2021-08-15 08:50

我们是要用这笔返利金的时候,借库存商品 贷主营业务成本,但是为什么我们每个月到了供应商给我们的这笔返利金额的数字的时候问什么要做返利分摊利润表的金额的计算,然后做计提

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齐红老师 解答 2021-08-15 17:19

没看懂你后边这个操作什么意思

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我们是借应付账款 贷其他应收款
2021-08-15
同学,你好 开红字发票吗?
2021-12-31
同学你好 这个要看发票咋开的 开红字发票还是你们开蓝字发票
2023-05-19
1.货物入库时按返利前的金额入库,确认返利借应付账款  贷主营业务成本 2.赠送给客户的赠品是视同销售的,借销售费用  贷应收账款 应交税费 
2022-06-10
同学你好 发票是怎么开的呢
2023-04-13
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