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老师,收到一笔供应商给我们的返利,用来抵扣货款,当收到这笔返利时2万金额这个要怎么写分录,

2021-12-31 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 09:01

同学,你好 开红字发票吗?

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快账用户3254 追问 2021-12-31 09:02

需要谁开红字发票,供应商没有说,就告诉我们一个返利金额,

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齐红老师 解答 2021-12-31 09:03

同学,你好 你开具红字发票,冲货款

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快账用户3254 追问 2021-12-31 09:04

会计分录怎么写, 一定要开红字发票么?

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齐红老师 解答 2021-12-31 09:07

同学,你好 如果不开 借:银行存款 贷:营业外收入

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同学,你好 开红字发票吗?
2021-12-31
我们是借应付账款 贷其他应收款
2021-08-15
你好 借 应付账款,贷营业外收入 
2023-04-26
您好 按照返利后的发票正常入账就好了
2022-01-21
这个返利的话是供应商给你开红字,你这边直接冲减你的成本处理。
2021-07-12
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