你好 借 库存商品/管理费用等 贷 营业外收入

老师,我们跟别的公司共用一个表,他们是总表,给电公司缴费,开他们的抬头。本来我让他们给个复印件,盖他们公司章,并分割单。我们就能做账了。但是刚才找他们了,他们说发票上的抬头公司已经不存在了,没有章了。能继续给他们开票是因为电力局签合同未到期,电力局只认这个名称。没法给我们盖。这怎么办?
老师,我们接受其他兄弟公司给的电脑显示器,是他们淘汰下来不用的,他们账上已经折旧完了,就白给我们了,我们需要怎么做处理呀?怎么做账呀?
老师 你好 公司的电脑领导调到内部其他子公司的时候带走了 但是已经折旧完了 净残值还有221.06元 票已经开给往来公司了 我怎么做账呀 谢谢
老师:游戏公司跟银行贷款了100万,他们把这个钱直接提现到个人账户了,这个我要怎么做账呀?他们贷出来花的钱都没发票就来的,我能不能把这个钱做成结款给他们,到时跟他们个人收利息呀?
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
一般注册家政公司会有几个章
请问24年的个税报错人了,还能更改吗?
老师,就是采购是再别的平台采购的,如果过来找财务报销,打印出来平台的截图可以作为凭证吗
老师:小规企业,2023-2024年税务0申报,进项发票300多万(物流费发票);销项发票0;税务预警,税管员要求把成本转收入,问过老板真实情况是:他为以后收入存点成本,也为当地税收做点贡献,物流公司给他名下其他公司开票物流费时,让物流公司给预警的企业开了300多万,怎么和税管员解释?
老师好,我们有一批货退回给供应商了,我应该把这批退货,记在进销存的进货记录里,还是销货记录里呢?
老师,请问公司缺钱,可以跟另一家公司借款吗?正常借款有风险吗?(朴老师)
老师,请问个税已经缴纳在哪个界面可以查询到?请截图发我下
老师,管理费用和成本需要勾选外币核算吗,是老挝的公司,本位币是老挝币
老师你好,请问一个老员工做到10月31日,11月1日离职,11月份要申报社保吗?11月份做减员还是12月份做减员?
董老师,又有问题请教您
老师,我们没花钱,营业外收入记多少呀
参考市场价 值 100就写100元