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老师,我们公司之前有2240000的款是预收的,增值裞也是缴纳了的,现在开票出来我的分录怎么做,到时候申报税款,怎么把这笔缴纳的款扣出来

2021-08-17 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 12:24

你好 这个预收是什么业务发生的? 之前你 怎么开票 描述下业务

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快账用户9366 追问 2021-08-17 12:26

工程服务,去年9月收款的

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齐红老师 解答 2021-08-17 12:28

 你好  去年收款 那你们完工进度 比例来做账的;      工程结算:一般是指根据合同或发票入账时, 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算. 工程完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 同时,结算工程,分录: 借:工程结算 贷:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本.

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你好 这个预收是什么业务发生的? 之前你 怎么开票 描述下业务
2021-08-17
同学,你好,是的,先计提在缴纳
2021-06-29
同学你好 这个可以的
2023-06-28
您好,分录就是跟税款走,交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税
2024-07-03
没有开票的也需要正常交税。
2022-12-15
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