您好 请问是专票还是普通发票
老师,我一月份开给客户的一张发票,他现在说之前开的是分公司的,客户现在说要我们开红字发票冲掉,要开成总公司的,这样可以吗?
老师,9月份给客户开了一张普票,10月份红冲了,和客户要回了之前的那一张发票,我想问客户退回的这张发票要贴在凭证里吗?红冲的两联发票都要贴进凭证里吗?
老师,请问下我6月开票给客户,现在有一票冲抵掉之前开过的发票金额,现在8月份要冲红发票,客户需要把发票退回我司吗?!
之前给客户开的专票,客户已认证抵扣,现在客户要求红冲,要把之前交给客户的发票联和抵扣联收回吗
10月已开票给客户后现发生销售退回,客户未抵扣发票,现在我只需开红字发票把退货金额冲减是吗?
老师,请问一下,银行收到一笔预收货款。发票没开给对方。分录怎么写不会有交税的风险呢
老师好,什么情况下计提坏账准备
老师,别人挂靠我们建筑公司,怎么扣税点,老板让我做个方案,有成本怎么算,没成本怎么算,我这方案怎么做呢,能不能帮忙写一个详细的老师
一般纳税人,无票收入怎么申报?填在申报表哪一行
老师好,这个月新建的账套,期初数据有一笔应收账款是A公司的记到B公司名下了,这要怎么调整呀?
老师,小规模季度不超30w,的普票和无票收入都填入增值税主表第10栏次吧
企业所得税每季度是按实上报还是先不缴纳?
老师35题咋算的?我咋没看懂它的解析。
应收账款3360,填期初是负数还是正数
老师好!企业所得税实际发放薪酬包不包括1月份发放去年12月份的薪酬?还是直接拉取明细账应付职工薪酬借方总额
普通发票
那对方已经入账 可以不退回
没入账哦,他们也是没付款,也不会付款了
没入账对方应该退回 不再开具蓝字发票了吧?
跟客户沟通中,暂时不会在开具蓝票
那对方没有入账 应该收回