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我们是一般纳税人,销售货物,,上个月,财务开出一张3%税率的普票给客户。我想问下这个发票开错了,是一定要重开吧?另外想问一下,有一个2.9的销项税额怎么办?要结转到未交增值税吗?

2021-08-18 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-18 14:34

你好 开具错误的发票 次月必须冲红 然后重开  之前开具的发票正常申报 你是一般纳税人申报不了3%税率 可能需要去大厅进行纸质申报

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快账用户7000 追问 2021-08-18 14:37

我填到简易申报中的3%税率那里了,结果还申报成功了。结果还交了营业附加税

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齐红老师 解答 2021-08-18 14:38

这样也行 后面开具红字 负数申报简易征收 

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快账用户7000 追问 2021-08-18 14:41

好的, 那我这个月的2.9的销项税要结转到未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2021-08-18 14:44

直接通过应交税费-简易计税核算 

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你好 开具错误的发票 次月必须冲红 然后重开  之前开具的发票正常申报 你是一般纳税人申报不了3%税率 可能需要去大厅进行纸质申报
2021-08-18
可以抵扣的 开专票普票一样交税
2024-02-02
你好,没有的呢,这些都是货物,税率是13对的,只有进项发票才可以递减增值税的
2020-09-16
同学你好,是不能做进项抵扣的;
2021-03-23
你好,对的,是的,留着以后抵扣。
2023-03-06
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