没问题,进项可以抵扣。

房地产公司采购小礼品(日用护肤套装),用于赠送买房客户,采购小礼品的增值税进项税额能抵扣吗?
甲公司为一般纳税人。外购一瓶食品礼盒,取得的增值税专用发票上注明价款为9万元,不含增值税,甲公司将60%盒的礼盒赠送给客户,剩余的礼盒作为中秋福利发放给职工,该批食品礼盒允许抵扣的进项税额为多少元?
我公司一般纳税人,给地产公司做设计和推广服务 地产公司开盘会有小礼品赠送,或者组织户外烧烤等活动 购买礼品和烧烤支出,都有进项票,可以进主营成本吗,增值税可以抵扣吗?
老师,我一直有一个疑问,为啥有些增值税专用发票进项税额可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司购买茶叶 或者买别的礼品 用于送客户或者用于公司自己用的时候不能抵扣 但是够买电脑,或者够买材料(比如说房地产开发企业),够买装修材料,例如 瓷砖 这样的专票又可以抵扣。 老师 可以解释一下嘛?? 我觉得我好像 知其然不知其所以然
采购产品1000元,用于赠送的产品100元,增值税税率13%,税额合计143元。 销售该产品+赠品2000元,增值税税率13%,税额260元。 实际缴纳增值税是260-143=117元吗?需要考虑赠品进项税能抵扣销项税额的问题吗?
我们拿到个人的检测样本,让实验室进行检测,实验室开给我们的是*医疗服务*检测费,我们开票给个人,应该怎么开
老师您好,请问发现23年的贷款利息应该做财务费用的,做成了应付利息,导致应付利息借方有余额,现在应该怎么调整?如果就这样挂着有风险嘛?
填表企业所得税汇算清缴,其中银行利息收入要填吗?
老师 请问下 税前扣除 是什么意思
公司的利润近两年来,忽高忽低,会不会引起税务局的关注。比如上面亏损200万,今年盈利120万。今年的收入比去年增加200万。
个税的特点是,当月报的应缴纳的个税是上个月应发的工资吗?当月应缴纳的个税要在下个月银行付款缴纳,是这样吗?
收到老板借款,现金流量表填哪里
来个确定性的老师,以高配的台式电脑投资入股,但这个电脑的价值一台4070,有一个被审计单位做固定资产核算,但有一个单位做低值易耗品核算,正确的应该是做那个资产核算?
老师:季报里利润表里的管理费用:开办费是指办公费用吗?还是新企业的开办费用?
公司是劳务派遣和外包公司 本月计提成本 本月的工资社保之类的 发票都是下个月才收到钱也下个月才收到 这样子利润表成本一直会比利润高 怎么调整呢