您好,理解里面的内容就可以
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师你好,我想咨询下,餐饮门店,菜金每天支付,支付时是由采购元填写采购清单的,后面附有采购底单,对方写的收据等,菜金发票是累计到月底同意开的,我支付款项是是不是直接付付款回单做预付账款,月底收到发票再将底单及发票转入原材料科目,然后再结转成本呢?
你好,老师,怎样高效看明白科目余额表,然后将数据填写到每月成本支出
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
老师,您好,我们物业公司打算在双节来临之际,在小区搞个小活动,就是买个水果或者糕点月饼之类礼物,这个活动我们能做吗?这个我们就应该以什么名义入账,
商品采购入库没有发票,做了暂估入库,次月还是没有收到发票要怎么做?跨年了才收到发票应该怎么做账
老师其,其他应付款有3000,别的科目啥也没有注销的时候怎么调,
老师你好,我想问一下我们公司有残疾人用工但是,没有给对方购买社保,是不是就不能减免残保金,还有需要残联年审吗
2023年2月注册的公司,没有实缴,认缴期2080年,我是不是2027年6月就得实缴,若我在2027年6月前更改认缴变为2032年,是不是可行的,就能拖到2032年了
支付诉讼费法院退回诉讼费分录?
加油站,集体所有制可以变成公司吗
老师好,请问年度汇算表填写,是所有表都填吗?
上海有限责任公司的公司章程如何线上查询步骤
家权老师您好,刚刚不好意思,把您的名字打错了,罚款条例有的话发一下,谢谢!
看本期发生额就可以