你好,可以做营业外收入里面的。
老师,下午好,我想问一下,我公司收到一张发票是94975元的专票,我公司的财务全部已经抵扣了该张发票的增值税,实际上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出来的2100元的增值税已经抵扣了,请问这个是怎样处理啊?
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
请问下比如我方款已支付实际发生额1999.98元,对方开过来的发票是2000元,发票多出来的0.02元要怎么做账务处理,和这家公司以后也不会发生业务往来。
老师,下午好!请教您一个问题。我们本来签好合同是12390元,对方发票已开,后来更换了采购产品的型号及数量,就只付了11000元,也就是本来只发生11000元的交易,他们开了12390元。多开了1390元的发票给我们,我们也不用支付钱给对方了,就会一直挂往来吗?最后该怎样处理掉?
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
嗯嗯,好的
不用客气,工作愉快。