比如以旧换新 我把旧的给你 你给我新的 我旧产品没有做账 直接做了新的入库 后期被税务局检查要求调整 借库存商品 贷主营业务收入 应交税费增值税检查调整

老师这边能举例说明下进项税额转出这个会计科目怎么使用吗?
应交税费应交增值税,进项税额里的,待抵扣进项税额和待认证进项税额,怎么用这两个科目?分录怎么做?谢谢请老师举列说明,
老师:小规模纳税人交增值税的科目是哪个?应交税费—应交增值税。这个明细科目吗?
请老师说明这个科目 应交税费应——增值税检查调整 请老师举例说明这个科目
那应交税费–应交增值税(待抵扣进项税额),这个科目怎么用呢,是什么意思呢,能举例子说明一下吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
累计确认投资收益,不应该是期初的利息调整吗?为什么5年现金流入之和也是算作投资收益,他确认的不应该是银行存款吗?
老师您好,健身房,本月预收客户充值款,明年1月开课,请问增值税纳税义务是什么时候开始?怎么算? 还有同个城市不同门天的连锁健身房,企业所得税要合并汇总吗?及增值税等?
老师,外贸出口找货代一条龙办理的,产生的拖车费发票该怎么开?
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
老师 我2021年2月 525万的收入 我就申报了500万的收入 6月份的时候被税务局查到 我要当更正2月份的申报 把二月份的增值税纳税申报表填写正确 然后该怎么做呢
你好,你直接填写在未开具发票一栏里面了吗?
老师我没有填哦
那你在哪里填写的
我没填啊
是不是只要填写啦就可以了 要不要写分录
是的 你的分录借银行存款,贷主营业务收入,销项就可以