同学你好,如果开的是公司的名字,是可以抵扣的;

对方是自产自销林木的,开出的发票是免税的发票,我这边是一般纳税人,对方开给我们公司的发票可以抵扣9个进项点是吗?那对方是必须是要开专票还是普票
老师是这样的,我这边是一般纳税人,对方给我给我开了一张专票是是买的手机,我这边可以抵扣吗?
老师我这边一般纳税人企业注销了,我们开出给对方发票对方还没抵扣,会影响对方的以后抵扣吗?
老师我这是一般纳税人,对方给我开了一张10万的专票,我这个月销售了一半,开了专票,抵扣的话应该怎么抵扣呢?
老师你好,我是一般纳税人,那对方公司是修车的,然后开一张进项发票给我,我没抵扣,那现在他这个增值税没抵扣了税额,那我这个分录可以这样写吗
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
开的公司名义,做为员工的福利费可以抵扣吗
我这边不是买手机的
同学你好,如果是公司用的,可以计办公费;如果是给员工个人,就是所有权归员工了,计入福利费,不做进项税额抵扣;
好的谢谢老师
不客气 的,祝您 学习愉快;