借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者其他收益 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 退回借银行贷应交税费未交增值税

老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
2021年8月末更正7月增值税申报表,因前期未加计抵减,导致多交税款。请问8月关于这个更正要怎么做分录?
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
老师您好,我们7月所属期没有享受到加计抵减,现在更正申报表,导致要退税,请问收到退税款后如何做账务处理呢?当时交的是增值税134.55,城建税4.6,现在抵减后都要退回来。
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?
借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入或者其他收益 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 退回借银行贷应交税费未交增值税
因为退税需要比较长一个周期,可以在8月做:借其他营收款 贷应交税费未交增值税吗?
因为退税需要比较长一个周期,可以在8月做:借其他应收款 贷应交税费未交增值税吗?
你好 可以这么做的,
哈 摘要怎么写好呢?可以把写3个分录都录入一个凭证吧
你好 待退回的增值税 可以
前面2个分录摘要可以是#补计提1月至7月增值税加计递减额 吗?
第一个计提七月份加计扣除 第二个抵扣加计扣除