你好,普票盖了作废章,说明这张发票是作废了的
你好我想问一下 我1月份开的普通发票需要作废 现在已经3月份了 跨月不能作废 我能自己在开票系统里面销项吗
老师,就是以前的普通发票作废了,写的作废两个字在上面,但是税控系统里面显示还在库存,怎么处理呢
老师,我想核对我去年在开票系统中作废的发票,和我手里的纸质发票是否一致,我想问是否可以从系统里面导出来作废的发票?
老师们好,问一下发票勾选系统里面有过路费发票勾选但是收到的发票是电子普通发票正常吗?能勾选吗?报税系统里在哪里填报?
老师你好,我想问一下普票盖了作废章,但是票在系统里面是正常的还可以用吗
报关单中,有视同内销,有出口退税,问申报出口货物明细表时候,视同内销的也要填写吗?
9月公司支付10月份物业费,物业公司开具增值税专票“企业管理费-预收账款-物业费“ 1. 开具预收账款专用发票,公司在9月可以抵扣吗? 2. 10月份物业公司是否再开具物业费的增值税专用发票
老师就是我们开了数电发票之后我需要干什么吗?
年息四厘是0.004换算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1万元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元这样算对吗 在网上搜了下还有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那个对了 年息4厘是0.004还是0.04?
老师 某A人购货付订金600欠1000 ,某B人购货700元冲某A人货款,某C人购货280冲某A人货款 这个是怎么写分录?
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
但是对方的系统里面票是正常的,
作废了是不可以正常认证的
纸质版的发票盖做废章了也不可以用吗
纸质版的发票盖做废章了也不可以用
那跨季度了。重新开具是不是先开红字在开正确的
先开红字再开正确的