你好,对的。计入进项税额转出的
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
之前的进行税额抵扣了 后面发现发票有误红冲了 那么怎么记账 应该用应交税金-应交增值税 进项税额转出科目吗 还是直接红冲进项税额
请问,收到的进项发票,没收到发票已经抵扣了,没有付款,现在红冲了让对方重新开,我这边做了进项转出,那这笔分录,我直接做了借:应交进项转出,贷方:应交未交增值税,目前做完分录后,应交进项转出余额在借方,还要做结转吗
收票时做账,借应交增值税进项税额,贷应交税费待取得抵扣凭证的进项税额。现在这笔票对方红冲了,我们要做进项税额转出,应该借什么科目?
请问老师:前期是小规模纳税人不应该做进项的应交税金,但凭证做了借:应交税费—增值税——进项税额,现在发现错误需要调整,是直接红冲还是怎么处理?急
老师好,外贸出口企业换汇成本很接近7,是否有较大抽查风险
做雨棚的话,大概就两万块钱吧?用公司那个对公账户打款,然后让对面开票,开票内容可以开什么?
你好,老师,想知道对方企业有没有注销怎么查询啊
需要付客户一笔业务费,财务让开烟酒餐饮发票,让我去报销下来。然后打给客户。1.我需要付一笔手续费(累积后可以去报销)2.我们财务说这笔款个税申报,是算报销,不是收入,不会计入所得税核算金额。
税务局长可能是哪个户的专管员吗
老师,我6月份的工资个税报了0,后面我才发现有发工资,对公账户发啦30493元,这个要怎么做分录,我的银行余额才对的上
这个网址进去没有机考模拟系统的登陆啊! 有完整的登陆流程图吗?
财务软件期末结转,第一步期末检查:计提税金、结转未交增值税、计提所得税、都需要三层凭证吗?
老师好,请问这道题不是应该用所得的400—100还应该减7万吗?7万不是也是支出的费用吗
制造业一般纳税人 开票 今年 数量有亏空 金额没有 这种明年能补回来。这种情况可以做一笔暂估 吧亏空的数量先补上吗