你好,最终是你们承担吗?记录你们的费用贷方是其他应付款。

我公司收一笔笔18年12月的评估费退款,款已退回到银行账户,发票给对方已经退回。以前会计做的会计分录是:借:管理费用-评估费 贷方是:银行存款。请问我怎么做现在的分录
银行评估费退回怎么做分录?前期做的是借 管理费用 应交税费进项税 贷 银行存款 这次退回开了红字发票 怎么做账
老师,公司的贷款评估费银行帮我们出了,请问怎么做分录
向银行贷款了。请问分录怎么写?贷款时候给担保公司交了5千的担保费,怎么写分录。需要老师帮忙写2个分录。谢谢
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
不用承担,银行就是帮出了
你好,这样的话你们不用做账务处理了,费用不是你们承担,发票也不是你们的。
我跟你想法一样,可是会计主管竟然让我入营业外收入,晕了
你好,你们取得发票了吗?
没有,按照她的意思本来要交的,但是我们没有交,人家帮我们交了,好像天下掉馅饼,这笔钱就是多的了,所以就做为营业外收入。
你好,按道理的话,你们应该确认营业外收入,但是实际工作中这样不增加你们企业所得税吗?所以实务中一般就不做账务处理了。
谢谢老师,其实这个一分为二吧,假如银行帮你出意味着有政策,说明我们少程担这个成本,假如银行跟我们感情好愿意帮出可能就是属于营业外收入了,但是实际银行不会跟你谈感情, 谢谢老师,我明白了
不客气,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!