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付款25000元,但是收到发票是65000元,怎么做账?

2021-09-03 07:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 07:34

同学,你好 借:费用/库存商品65000 贷:银行存款25000 应付帐款40000

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快账用户9260 追问 2021-09-03 07:37

发票开的内容是制片服务费,也是借库存商品?

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齐红老师 解答 2021-09-03 07:37

同学,你好 计入费用

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快账用户9260 追问 2021-09-03 07:39

这样是借制作费?

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齐红老师 解答 2021-09-03 07:40

同学,你好 管理费用-制片服务费

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同学,你好 借:费用/库存商品65000 贷:银行存款25000 应付帐款40000
2021-09-03
借:银行存款3000,贷:预收账款3000 借:银行存款2000,应收款1500 借:预收账款3000,贷:主营业务收入6500,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-10-16
还是挂其他应付款,以后继续支付就行
2025-02-18
你好 做暂估入账   等发票到了再冲红  重新入账
2021-10-29
你好,收到钱和发票不应该是销售方开发票收到钱吗?是开出去的发票收到钱。
2024-04-24
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