你好,贷方做其他新付款和银行存款就可以
请外面的老师讲课,一共花费1050元,其中1000元为老师讲课费(由单位职工垫付,之后走公务卡报销),50元为老师应交个税(由我单位代扣代缴,走基本户),1050元均由直接拨款支付。分录应该怎么做 借:业务活动费用—劳务费 1050 贷:财政直接支付 1050 借:银行存款 50 贷:其他应交税金——应交个人所得税 50 由基本户支付个人时 借:其他应交税金——应交个人所得税50 贷:银行存款 50 这样列财务分录对吗
劳务费24280元、发票个人劳务费税局代开的、工人干活的时候借支了1200的生活费现金项目经理垫付的没有做其他应收、、银行打款给劳务个人23080元、1200项目经理找我报销、这个分录怎么写
我想问问你,这个劳务票的问题,专家的劳务费我们有申报个税,代扣代缴了808元,想问一下这个账务处理问题,您看看这个分录对不对? 申报时扣税 借:代扣代缴个人所得税 808 贷:银行存款 808 收到发票的时候 借:销售费用-专家劳务费 5050 贷:代扣代缴个人所得税 808 贷:银行存款 4242 您看看这个哪里有问题,或者应该怎么修改呢?谢谢
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
借工程施工某项目劳务费23080、其他应付1200、贷银存24280
你好,不是这样的。借工程施工某项目劳务费24280贷 其他应付1200、银存23020 然后借其他应付款1200贷银行存款1200