你的发票是全额的,还是40%的发票,设备什么时候能入库
您好!请问我10月份购买进来一台设备,但是是分期付款,对方开票也是按分期付款的形式给开票,10月份发票已抵扣,请问我应该怎么入固定资产。
我公司购入一个需要安装的设备,前期已经预付了五十万,今天对方开了30%的首付发票,要再转三百万,请问老师我分录应该怎么做呢?
请问老师购买设备分期付款,本次付了40%,对方已开具发票,设备尚未入库,应该怎么录入会计凭证?
买了一台设备,融资贷款的,付了首付,每个月照常还款,对方没有开具发票给我们,等贷款还清了再开具发票,我们该怎么写付首付和月还的会计分录,没有发票的话,设备怎么入账和计提折旧
公司购买车间设备的配件材料,水管,三通之类的,13号购买了8157元,已付款,未开票,17号购买了448元,已付款,现在一起开了一张发票合计金额8605元,应该怎么入账?会计分录怎么写?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
收到的是40%的发票,预计9月底10月初入库
借在建工程,贷银行存款 等以后全 部到了,借固定资产,贷在建工程
可以借在途物资吗?
同学,你好,这个不是固定资产吗,应该是做在建工程的。
好的,谢谢老师
同学,你好,不客气的。
还有一个问题,那收到的专用发票应该怎么处理呢?
价税分录,借在建,应交税费-应交增值税-进项
好的,谢谢老师。
同学,你好,不客气的。