好,当月的工资当月计提,可以在次月发工资,具体的发放时间看你耽误自己。 做8月份
比如我7月份应发工资1000,社保扣款100,个税扣款100,实发工资800,怎么做账? 然后7月份会计没有计提工资? 我8月份发放工资时候怎么做账呢?
老师您好,公司的帐上个月是代账公司做的,这个月拿回来自己做了,之前8月份计提了9月工资125730,然后9月份银行发放了几个人的累积的工资,有些人工资过万了,是好几个月加起来的,转账的时候备注写了工资,会需要缴纳个税吗?9月月发放工资该怎么做账呢?9月份发放的工资并不是上个月计提的125730
一般纳税人做账 工资这块需要怎么做呢?比如现在做8月份的账,要计提几月的工资
请教老师,一般纳税人做账,当月需要计提工资,但是人事还未给到工资表出来,这样如何计提工资呢?
实际工作中,企业发放工资一般是跨月发放,比如4月份的工资是5月份发放,会计做账是做在5月份,5月份出纳实际发工资出去时,出纳需要做哪些账呢
那分录应该怎么做呢,先计提8月工资,再做发放7月工资分录吗
还是先发放7月份工资分录再计提8月份工资呢
时间没有要求,你可以在月末一天再记起你的八月份的工资,不是吗?
那我就先发放7月份工资,再计提8月份工资,这样可以的,对吧
可以 可以这么做的。
然后我每个月就都先发放上个月工资,再计提本月工资哈
老师,您好,就是我为什么每个月都要这样做账呢
你好,G提示你当月发生的当月做账,根据权责发生制来。
发放是你们实际有发放,你不做的话,你的银行存款能一致吗。
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快
老师,我做账中,增值税进项发票是不是都要先认证了,再来做账
你可以没有认证就可以做账。
是不是认证了,再来做账会更好,那分录应该怎么做呢
没有影响的,比如你是购买货物的,你不做入库的话,你已经销售了,你怎么做,怎么结转成本。
那分录应该怎么做呢
借库存商品应交税费,待认证,待银行。
现在有一个情况,就是我在做8月份的账,手里有已经在前面做账的专票,就是留在手里的抵扣联,我现在要去抵减8月份的销项,我做分录应该怎么做
之前分录是怎么做的?
借:库存商品 应交税费-待认证进项 贷预付账款
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。