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一般纳税人做账 工资这块需要怎么做呢?比如现在做8月份的账,要计提几月的工资

2021-09-07 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 15:54

好,当月的工资当月计提,可以在次月发工资,具体的发放时间看你耽误自己。 做8月份

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快账用户2276 追问 2021-09-07 15:56

那分录应该怎么做呢,先计提8月工资,再做发放7月工资分录吗

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快账用户2276 追问 2021-09-07 15:57

还是先发放7月份工资分录再计提8月份工资呢

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齐红老师 解答 2021-09-07 15:59

时间没有要求,你可以在月末一天再记起你的八月份的工资,不是吗?

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:01

那我就先发放7月份工资,再计提8月份工资,这样可以的,对吧

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:02

可以 可以这么做的。

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:03

然后我每个月就都先发放上个月工资,再计提本月工资哈

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:03

老师,您好,就是我为什么每个月都要这样做账呢

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:04

你好,G提示你当月发生的当月做账,根据权责发生制来。

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:04

发放是你们实际有发放,你不做的话,你的银行存款能一致吗。

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:10

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:13

不用客气 工作愉快

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:17

老师,我做账中,增值税进项发票是不是都要先认证了,再来做账

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:19

你可以没有认证就可以做账。

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:20

是不是认证了,再来做账会更好,那分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:21

没有影响的,比如你是购买货物的,你不做入库的话,你已经销售了,你怎么做,怎么结转成本。

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快账用户2276 追问 2021-09-07 16:23

那分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-09-07 16:24

借库存商品应交税费,待认证,待银行。

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快账用户2276 追问 2021-09-07 17:04

现在有一个情况,就是我在做8月份的账,手里有已经在前面做账的专票,就是留在手里的抵扣联,我现在要去抵减8月份的销项,我做分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-07 17:07

之前分录是怎么做的?

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快账用户2276 追问 2021-09-07 17:08

借:库存商品 应交税费-待认证进项 贷预付账款

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齐红老师 解答 2021-09-07 17:09

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

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好,当月的工资当月计提,可以在次月发工资,具体的发放时间看你耽误自己。 做8月份
2021-09-07
您 请问是现金发放还是银行存款发放
2022-08-22
先做计提工资和计提公司部分社保,交社保的分录,发放时再做发放工资扣个人社保的分录
2024-09-10
你好,估算一个的,可以自己先暂估。
2023-09-04
你好 ; 没有工资表 你金额都不知道先不计提 或者是参考上月工资金额计提 ; 到时调整金额  
2022-02-16
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