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加计抵减10%进项税额,由于计算过程出错多抵减。做了进项转出。原记账科目是:借:应交税金-进项税.贷:营业外收入。现在做了进项转出计入什么科目

2021-09-08 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 09:25

你好,贷营业外收入负数应交税费,应交增值税进项转出。

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:27

可以完整一点?

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:28

你好,这个就是完整的红冲的意思,营业外收入,它的发生额在代发红冲的时候放到贷方负数。

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:34

借:营业外收入负数,贷:应交税金-增值税进项转出负数?

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:35

你看看你写的字,可能我有点理解不了

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:38

你好,我写的分录是贷营业外收入负数贷应交税费应交增值税进项转出, 没有写负数的表示篮子的表示正数的。

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:38

最好自己手写出来看一下这个平衡不平衡。

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:40

请问我如果我知道就不需要问问题了!

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:43

我给你写出来了,所以让你自己手写一下。 不是怪你不会 在教你方法

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:43

一个分录,你看不懂的时候,你自己手写下来,应该自己能看懂。

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齐红老师 解答 2021-09-08 09:43

收入为什么没有放到借方?如果你是软件做账,它的发生额必须在代发,如果放到揭发他,会引起你的利润表和你的科目余额表不一致。

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:55

为什么收入要放在借方?

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:57

原科目是:借应交税金-进项税,贷营业外收入。请问这个收入为什么要放借方?

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:58

我刚刚做反科目时,是因为我看不懂你都是给贷方科目

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快账用户8870 追问 2021-09-08 09:58

所以才把收入借到借方反问!

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快账用户8870 追问 2021-09-08 10:00

我本期的加计扣除转出是转1至7月份3万,那么本期实际可以抵减的只有1万

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快账用户8870 追问 2021-09-08 10:00

用你刚刚给我的就已经超出实际发生出

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:01

你好,我的分录是多了多少写多少的金额。

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:01

我的分录是红冲的意思。

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:02

收入类的在贷方,发生额如果在借方, 科目余额表和利润表不一致。

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快账用户8870 追问 2021-09-08 10:02

能按我这个写一下借贷方分录?

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齐红老师 解答 2021-09-08 10:05

没有借方,借方用了贷方负数表示 看不懂的话, 借营业外收入贷应交税费应交增值税进项转出都是正数的。

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