你好,营业外收入没有结转到本年利润吗?

老师,我上个月产品已售出,确认了收入并结转了成本,但这个月又给出了产品上配件的料,能直接记在主营业务成本上,调整 前期数吗?
老师好,上个月的营业外收入漏结转了,我这个月能不能补上
老师,上个月的未开票收入漏申报税,这个月补上了,但是我上个月账务处理应该怎么改?如果把上个月未开票收入放入预收款应该分录怎么写
老师早上好,我六月份应交税费漏结转到营业外收入了,我在11月份补结转可以吗?
老师,请教一下,6月份主营业务成本结转少了,在7月份的账上能补上月少结转的成本吗。 会影响7月的利润吗?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
是,上个月的
你好,反结账修改,你没有结转的话,你的资产负债表应该不会平的。
平了,所以我没有发现
反结账修改,最好是反结账修改。
老师,怎么反结帐修改,以前没这样改过
能问下你软件售后吗?我们也是软件的使用者,并不精通这方面。
老师我用的不是软件,是个小表格,等于是手工帐
你直接再返回去改了不就可以啦,又不影响。
结转损益它是公是用公式的吗?
对,我直接返回去改了算了,是用公式,老师,昨天我问您一个问题,您告诉我借方用库存商品,贷方用应付帐款,您还记吧,像您这样做是平的,用我自己的方法余额表不平,但是还有一点我不知道,当时没机会问您了,就是当月货款我前面已经做主营业务收入那一笔了,那再写的这些分录里面就不用写了是吗
就是这个表
这个里面并没有涉及到收入。
嗯,但是这样写了以后,我结转的时候,把生产成本结转到库存商品,然后再把库存商品结转到主营业务成本,这两笔金额就不一样了,可以不一样是吗,我以前做的时候都是一样的,因为我做分录一般不用库存商品
这样做不行吧
单位是外购销售还是自己生产的?
什么意思 ,我没懂
你这个产品是外购的还是自己生产的?
别人拿铝型材过来,我们给加工上色,收加工费
你好,那你不应该结转你的库存商品啦,你根本就没有形成你单位的库存商品,应该是贷生产成本。
什么意思老师,能说详细点吗
把生产成本结转到库存商品,是贷生产成本啊
你好,你的分录应该是借生产成本,贷制造费用、应付职工薪酬等科目,然后借主营业务成本贷生产成本。
不需要做入库的,这个不是你单位的自己产品。