在7月份的账上能补上月少结转的成本 。 会影响7月的利润
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
老师6月份 我结转成本少结转2万 ,现在8月份可以吗?因为成本我都是做一笔结转的,如果补不是区分不开了吗
6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
老师您好,请问上个季度的所得税多报了怎么办?也就是在7月份结转成本时预估少了2900这样利润就增大了,这个月成本票才到,我把7月份的账红冲了,这个月重新做了,那多报的税在下个季度调整吗?
5月份的时候应付职工薪酬结转主营业务成本填错金额,有部分没有结转,可以在7月份结转补回来吗
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?