你好 ; 你应收账款怎么挂的科目 。 你要买材料 你应该是做 :借 原材料 贷应收账款 ; 不用付款的
老师,我想问下公司收了一张电子银行承兑汇票然后用来支付三明公司货款,但是我之前作了借应付帐款-三明,贷银行存款的分录,我现在要怎么修改分录?购入原材料分录贷方我也是挂了应付帐款-三明
老师,我想问下,就是说,例如我这个a公司挂了应收账款,现在我们又付了这个a公司购买的电缆款,那我怎么做分录?
我想问下,如果挂了a公司应收,但是我现在要支付一笔钱给这个a公司,我是挂应付账款,贷银行存款,但是不就等于挂了应收应付都挂了,我们一直挂着应收的
老师,我想问下,如果我应收挂了a..本来还应该收a8000。但是现在我公司购买了材料我银行给了给它a8000.。等于我们不欠了,但是这个付款的8000.我怎么做分录?
老师,19年的发票,我们公司帮A公司代付的检验费,B公司开发票应该是开给我们公司,但是购买方开具给了A公司,我想问一下这个现在应该怎么处理?
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,
朴老师,成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
员工是签的外包合同 公司要给员工交宿舍房租 可以用公户给 员工个人转款 让后员工自己去我爱我家APP上交款吗?可以给开发票
请问老师,2023年12月31日前,如果账面把每个月计提的加计抵减金额做到账面上,怎么做账呢?
合理损耗记哪谢谢谢谢
因为她向我们公司购买产品。借应收,贷主营业务收入。 借银行存款,贷应收账款 余额8000。现在我们公司购买了材料 不是应该借应付贷银行存款吗.现在等于我有应收又应付。但是我们付了这次材料款以后等于大家都不欠了
你好 ; 1. 你买产品 发生了应收账款 8000 。 你已经收到了8000 这个业务就平衡了 2. 你要 买原材料 借原材料贷应付账款 借应付账款贷银行存款
不是,意思是我应收应该要收回8000元。现在我买了材料也是8000元,刚开始应收已经挂了8000。现在我买材料花出去8000怎么挂?如果挂应付,等于挂了二个科目。
你好 ; 你上面不是已经收到了 8000吗?我看你挂了一个 借银行存款贷应收账款8000 了 。 如果没有收到 你用应收账款去抵减你买菜了的8000元。 你支付做 :借原材料贷应收账款
不是,刚开始我们预收了2000。后面我们销售产品10000。就等于借银行存款2000贷应收账款2000.借应收10000贷主营业务收入10000。现在我们购买它的材料,银行直接支付了8000。那我支付这笔怎么做分录
你好 ; 人家欠你 8000元 ; 你还要付款给 人家 8000 ; 你就做账借原材料 贷 银行存款 。 剩下 别人欠款的 8000 你继续挂应收账款
问题是现在等于我也不欠他,他也不欠我。要冲掉,现在如果挂原材料,那不就是我一直要应收8000
你好 ; 你上面是两个业务 ;要冲掉 那你 又说你去支付了银行8000元。 你支付干啥。 你对冲 就直接做 分录 :借 原材料贷应收账款 。 这样不就平衡了。 我估计你自己业务都还没有弄清楚; 要去对冲怎么可能还支付银行 8000元出去;