你好 ; 你应收账款怎么挂的科目 。 你要买材料 你应该是做 :借 原材料 贷应收账款 ; 不用付款的

老师,我想问下公司收了一张电子银行承兑汇票然后用来支付三明公司货款,但是我之前作了借应付帐款-三明,贷银行存款的分录,我现在要怎么修改分录?购入原材料分录贷方我也是挂了应付帐款-三明
老师,我想问下,就是说,例如我这个a公司挂了应收账款,现在我们又付了这个a公司购买的电缆款,那我怎么做分录?
我想问下,如果挂了a公司应收,但是我现在要支付一笔钱给这个a公司,我是挂应付账款,贷银行存款,但是不就等于挂了应收应付都挂了,我们一直挂着应收的
老师,我想问下,如果我应收挂了a..本来还应该收a8000。但是现在我公司购买了材料我银行给了给它a8000.。等于我们不欠了,但是这个付款的8000.我怎么做分录?
老师,19年的发票,我们公司帮A公司代付的检验费,B公司开发票应该是开给我们公司,但是购买方开具给了A公司,我想问一下这个现在应该怎么处理?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
因为她向我们公司购买产品。借应收,贷主营业务收入。 借银行存款,贷应收账款 余额8000。现在我们公司购买了材料 不是应该借应付贷银行存款吗.现在等于我有应收又应付。但是我们付了这次材料款以后等于大家都不欠了
你好 ; 1. 你买产品 发生了应收账款 8000 。 你已经收到了8000 这个业务就平衡了 2. 你要 买原材料 借原材料贷应付账款 借应付账款贷银行存款
不是,意思是我应收应该要收回8000元。现在我买了材料也是8000元,刚开始应收已经挂了8000。现在我买材料花出去8000怎么挂?如果挂应付,等于挂了二个科目。
你好 ; 你上面不是已经收到了 8000吗?我看你挂了一个 借银行存款贷应收账款8000 了 。 如果没有收到 你用应收账款去抵减你买菜了的8000元。 你支付做 :借原材料贷应收账款
不是,刚开始我们预收了2000。后面我们销售产品10000。就等于借银行存款2000贷应收账款2000.借应收10000贷主营业务收入10000。现在我们购买它的材料,银行直接支付了8000。那我支付这笔怎么做分录
你好 ; 人家欠你 8000元 ; 你还要付款给 人家 8000 ; 你就做账借原材料 贷 银行存款 。 剩下 别人欠款的 8000 你继续挂应收账款
问题是现在等于我也不欠他,他也不欠我。要冲掉,现在如果挂原材料,那不就是我一直要应收8000
你好 ; 你上面是两个业务 ;要冲掉 那你 又说你去支付了银行8000元。 你支付干啥。 你对冲 就直接做 分录 :借 原材料贷应收账款 。 这样不就平衡了。 我估计你自己业务都还没有弄清楚; 要去对冲怎么可能还支付银行 8000元出去;