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老师说进项发票一般在征期认证抵扣,征期是什么时候??

2021-09-08 15:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-08 15:14

就是报税期,比如这个月申报八月份的,在9月15号之前。

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就是报税期,比如这个月申报八月份的,在9月15号之前。
2021-09-08
你好  是的。 你要在申报期内认证后才可以抵扣的 。  不能的。 你可以11月申报10月的增值税。 可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的   
2020-10-20
你好,这个做不了的,需要对方重新给你开。
2021-06-16
同学你好,不能在下月认证;如果本期想做进项抵扣,是在本月认证的;
2021-03-31
你好! 增值税发票抵扣期限延至180日。增值税一般纳税人,在收到增值税专用发票后,在发票开具日期起180天之内认证,可以抵扣进项税,当期够抵扣不完的,可以留抵。 根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》(国税发[2003]17号)规定: 1、增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。 2、增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,否则不予抵扣进项税额。
2020-10-25
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