你好 ; 你按照 3%来申报报税处理 ;

酒店,小规模纳税人。发票应该是开1%税率,前台上个月有2张票开的3%税率,请问下这个季度报税怎么报?
小规模纳税人。酒店。上个月有2张发票1%税率错开成3%税率,外地游客不能作废也不能冲红。请问老师本季度报税怎么操作?
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
老师,请问小规模纳税人上季度开票超过了30万,但是是因为其中有一张发票开错没做作废导致的。本季度把那张错票红冲后还能退税吗?
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
可是本来是3%减按1%税率,那申报时侯,这两张3%的和所有的1%的怎么来分开报呢?就是这个具体操作,我是不明白的
你好 先按3%报。 不超过季度45万 不
就是己经超了45万了。
那你就 填写在1-3栏里面 去写普票栏次去报 。下面 减征2%里面去减免2% 按1%计算缴纳
那这样报出来的话,开票系统里面的税额和报税系统里面的税额会不一样,开票系统里面比报税报的税要多那两张的2%。这样税务上不会找什么麻烦吗?
你好 ; 不会的。 你据实报就行了。
还想私下请问下老师。酒店生意。现在的无票收入敢不敢不报,或者有没有什么方法少报或不报一些收入,不好意思,问得有点敏感
你好 ; 需要报哈 。 到时 你不报 会有偷漏税风险的