你好 ; 你按照 3%来申报报税处理 ;

酒店,小规模纳税人。发票应该是开1%税率,前台上个月有2张票开的3%税率,请问下这个季度报税怎么报?
小规模纳税人。酒店。上个月有2张发票1%税率错开成3%税率,外地游客不能作废也不能冲红。请问老师本季度报税怎么操作?
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
老师,请问小规模纳税人上季度开票超过了30万,但是是因为其中有一张发票开错没做作废导致的。本季度把那张错票红冲后还能退税吗?
给客户刻章,这个开票开什么税目
老师 卖给对方产品单价开高了 本来是5元 开成50元了,对方要是认证的话,我冲红,会对对方产生什么影响对方进项少了要 补税?
请问老师,我是小规模企业,我要给对方开具租赁专票,是不是对方的开票信息要完整的,包括地址开户行等,还是只要户名和税号就可以
郭老师购买软件要怎么做账
老师您好,请问我用A设备融资租赁,办理贷款,这个A设备到什么时间还能继续做融资租赁
收到的款直接去还应收款可以吗
你好老师,我上年第四季度的财务报表和企业所得税季报现在能修改吗?
老师 系统有留底,而且够抵扣的,这月的销项税额,月底怎么做分录,需要计提吗?
老师,公司年会拿现金搞游戏,红包有5、10、20、50、100不等,请问这个需要员工签名登记清楚,然后交个税吗?因为游戏金额是不定的,登记清楚有点难,请问该怎么做比较合理
每一年都需要开具一张场地租赁发票,这个经营范围需要增加吗
可是本来是3%减按1%税率,那申报时侯,这两张3%的和所有的1%的怎么来分开报呢?就是这个具体操作,我是不明白的
你好 先按3%报。 不超过季度45万 不
就是己经超了45万了。
那你就 填写在1-3栏里面 去写普票栏次去报 。下面 减征2%里面去减免2% 按1%计算缴纳
那这样报出来的话,开票系统里面的税额和报税系统里面的税额会不一样,开票系统里面比报税报的税要多那两张的2%。这样税务上不会找什么麻烦吗?
你好 ; 不会的。 你据实报就行了。
还想私下请问下老师。酒店生意。现在的无票收入敢不敢不报,或者有没有什么方法少报或不报一些收入,不好意思,问得有点敏感
你好 ; 需要报哈 。 到时 你不报 会有偷漏税风险的