您好 要跟对方对账后才可以调整
老师,预收的钱可以计入应收账款的借方吗?为了往来不乱,我没有用预收账款的科目
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,由于代理记账混乱,十多年来累计的往来款有些是没有了的有些是还有的,可不可以直接借应收账款a贷应收账款b就平了
老师您好,之前的乱账也不知道是哪一年的,比如刚好现在a公司的货款不要发票了,可不可以借应收账款a公司,贷应收账款b公司,直接冲平
单位有缴纳公积金 财务每个月都需要做什么 分录怎么做
我们在数电发票下增值税专用发票红冲什么情况下提报红字申请单?请说的详细一些 十分感谢
老师,今天发现4月有个其他应付款用错了,应该是其他应收款,因为2季度报表已经报完了,是调账还是直接在4月改呢
老师:注册资本印花税等资金全部到位再缴,还是分期缴?
老师,注册资本只实缴了一部分,做股权转让是不是很难
老师,补提2023年的累计折旧3w,可以放在2025年当年吗?
长期待摊费用是从下月起开始摊销吗
老师签订的劳务合同,是按照工资核算申报还是按照劳务费入账和申报税金?怎么才是规范的操作?
我们生产食品,投料100,产成品是150 150/100=1.5%是不是1.5%的出成率
一般纳税人付出材料款,收到开除的发票怎么做账
是的确实没错,就是没有原始凭证附在下面
那自己写个说明 领导签字审批后做附件