您好 机票的税金直接入:应交税费-应交增值税-进账税
老师您好。现在飞机票和高铁票能够计算抵扣进项税额,那么比如我8月份没有销项,我把机票上的进账先入账"应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额"可以么?到了下个月有需要抵扣销项税再转回"应交税费-应交增值税-进项税额"
老师,这个月外账少了发票,但是手里还有增值税专票。我可以先做费用,下月再抵扣增值税吗。做营业成本 增值税 -待抵扣进项税 贷应付账款。下月直接做应交税金-增值税进项 贷:增值税-待抵扣进项税吗
请问,我是一般纳税人,8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税,这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)?直到10月份抵扣时,再从冲回来,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
老师,这个月我进项税多,但是我又要交点增值税,多的那部分进项税是计入应交税费-待抵扣进项税吗,还是直接计入应交税费-应交增值税进项税
老师我们本月没有开票没有销项。那么机票的税金直接入:应交税费-应交增值税-进账税,还是待抵扣进项税?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000