你好; 视同销售处理 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷应付职工薪酬-工资
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师您好,我们公司是餐饮公司,然后老板的朋友来开了一张发票,实际他未消费,于是我们把钱私下退给他了,也就是帮他虚开了一张发票,请问会计分录怎么做啊
请问一下足浴店免单,和怎么做分录啊 老板朋友过来消费3000元面单,但是技师拿提成的300元请问下怎么做分录 技师是我们的员工
请问一下老师,我们公司跟国外公司签订一份合同人民币金额是7万元,但是对方公司给我汇款过来是1万美元,当时去银行结汇的汇率是7.24,请问一下这笔收入我们该怎么做分录,能否把分录写出来让给我在分录后面带有数字的那种呢
老师,假如我们厂销售火腿肠100公斤,猪肉材料费是15元/公斤,先不管其他成本费用,售价是20元/公斤,然后客户购买了70公斤,,然后客户拿了猪肉30公斤来加工,我们收加工费是8元公斤,最后我们应收账款是70*20+30*8元共1640元,请问客户拿过来的猪肉我们按哪个单价入库,成本怎么算啊?分录怎么写?生产的时候怎么写分录啊?
老师,企查查里看不到公司的实缴是怎么回事
电子税务局怎么找不到那个增值税
老师,对方单位因6月1日升的一般纳税人,在4月30日的时候我们给他开具一张增值税专用发票,对方不能抵扣,现在要求我们把4月份的发票冲红,换成现在的,请问有没有税务风险?
老师,如果在24年的7月份收到23年度汇算清缴退回的企税,计入利润分配未分配科目,需要更正23年度的汇算清缴表吗?24年1.2季度的更不更正?
你好,老师,我们下面投资了一个公司,他是非独立核算的,投资公司做账,刚成立有半年吧,还没什么业务,如果这个月在这个公司缴纳社保,那么下个月注销的话有影响多少呢?
残保金申报了,但没有缴款。现在缴款找不到位置了?
老师,费用报销和报销单不符怎么办?
老师好,我公司和其他公司合资成立了一个新公司,新公司员工是股东双方派去的员工,关于员工的工资新公司发放了,没有直接发放给个人,而是转回了原单位,由原单位自己发放,那么关于个税的申报,新单位可以不申报吗?
老师您好,卖酒的企业做内账时,老板赠送出去的酒怎么做账?
老师,请问,公司新设立的总公司分公司,首年第一次申报季度企业所得税,需要勾选跨地区经营汇总纳税企业总机构吗
如果是内账呢
你好内账的话。 免单 借销售费用贷主营业务收入 借主营业务成本 贷应付职工薪酬-工资