审计底稿中登对方科目的金额,是发现某个科目的问题以后,记录下来,形成审计证据。

老师您好,公司把员工提成计入应收贷方,实发的时候计入应收借方,这样记账的目的是什么?对账的时候发现计提的和实发的金额不一样,除了扣考勤的,没有发生扣款项的不一样是为什么?还有一种情况是计入到了其他的活动中,这该怎么处理?年底结账时这个往来应该余额为0对吗?
老师好,审计底稿中为什么要登对方科目的金额,这个序时账不是有吗
老师好,我们审计过程中,拿到了银行余额调节表,回函,金额一致,没有未达账项调整,企业也没有给对账单,那此时我们需要实施的是什么审计程序去拿到这个对账单?
3. 会计师事务所应当针对审计工作底稿设计和实施适当的控制。下列各项中,通常不属于控制目的的是 ( )。 A.使审计工作底稿清晰显示其生成、修改及复核的时间和人员 B.允许项目组以外的经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿 C.防止在审计工作底稿归档后未经授权删除或增加审计工作底稿 D.在审计业务的所有阶段保护信息的完整性和安全性 老师这道题C为什么不是控制的目的呢?我看答案也只是说其他3点是控制的目的,但是防止未经授权删改工作底稿应该也是吧
(1)甲公司2020年末银行存款有3个银行账户余额,其合计金额低于明显微小错报临界值,A注册会计师认为这些银行存款余额对财务报表不重要,因此拟不对这3个银行账户实施函证程序。A注册会计师在审计工作底稿中记录了理由。分析控制测试
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?