现在是税务局查到吗?
老师好,我们公司是一般纳税人,按3%的税率购进沙石,现在出售是13%的税率,要多交增值税,这种情况如何处理?
老师,2500多万的增值税,就交了60000多的税,现在税负异常,现在的税负才0.25,一个点都不到。请问这种情况需要如何处理?
请问老师,我有个增值税尾差调整,多交了5分钱,我账上的增值税金额就在借方显示了5分。出现这种情况的账务处理怎么做呢?
老师好,请问补缴以前年度的增值税及附加税,如何账务处理?(因为以前年度有一个未开票收入是负数,然后一直都交不了税,所以去税局处理了,就说补缴税现在才能正常报税)
老师 ,我们公司是快递物流公司,外账是交给记账公司在做,我们公司不存在在外面找票的情况,外账上现在是亏损160多万,现在记账公司跟我们说,我们这个行业的增值税税负率是2%,交的税没达到税负率,这个月要我们交6万多的增值税,我有点不明白,本身我们实际就是亏损,既然都亏损了,还要达到这什么税负率吗?记账公司还说账上一直亏损不好看,我弄不明白
老师您好 如果成本里有100万是白条入账的 那汇算清缴时是不是这100万要调增应纳税所得额
外贸企业,出口退税有2张海关进口增值税缴款书用于出口退税,请问申报增值税的时候,这2张进口的缴款书填在哪里
应交税费_应交增值税_转出未交增值税是借方余额,还需要结转到应交税费_未交增值税吗?
生产企业购买货架,计入哪个科目合适
老师,高新技术企业研发费用包含不动产折旧吗?能不能加计扣除
老师,您好~想咨询下,红冲的凭证,针对增值税进项税额这块,一是与之前一样的科目,红字。另一种是反方向,进项税额转出,蓝字。这两种有什么区别吗,哪种是正确的? 第一种 借:应交税费-应交增值税-进项 红字 贷:预付账款-供应商往来款 红字 ……………………………… 第二种 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 蓝字 贷:预付账款-供应商往来款 红字
老师物流个体户,然后名下有一台车 有ETC成本,但是一直没有做账,我可以做0申报吗。
我们属于检验检测公司,抽检食品需要先买回抽检样品,金额多数不超过500元,但是商户都是个体户或者小规模没有个人,他们不给开发票,都开的收据可以入帐吗?应该怎么做账?
请问:公司只有劳务资质,无建筑资质,清包工的业务,对方要求开建筑服务工程服务的发票,这能开吗?
夫妻离婚,房子由两人共有,转为一人所有,需要缴纳哪些税费
一般的做法就是让你们自查,就是补税的意思。
补完税,也就是交着6万多的税
你好,自查之后补完了还是六万多吗?
之前累积的进项税多,导致留底税就多的
嗯嗯,是的
现在税务局那边的要求呢,你们的进项多,你有未开具发票收入吗?
已经算上未开票收入了,
这个月把开完,交着60000多的税
2500多万的收入啊
也就是没有虚开发票,也没有无票收入是吗 现在税务局的要求是什么?让你们自查了,自查只要补上税款就可以,税负再低也没有关系。
是的,但是我申报的时候,系统出现比对异常。
你好,你后期补了不需要在你的增值税里面申报的。
啥意思啊,要报进去,才有税金出来啊
你们自查自查,写一个报告正常交税不就可以啦,怎么还需要申报?
不是啊,是地州市上面要求,我也不是很清楚,说什么推送下来的
你是在哪里填写的纳税检查那个项目吗?
我不是很清楚,领导清楚
不是现在你是在哪里申报。
你在哪里申报出现了申报不了的提示。
老师,在增值税报税系统申报,比对异常,但是我已经全申报了,现在更正不了申报
去税务局提供纸质的报表就可以