现在是税务局查到吗?
老师好,我们公司是一般纳税人,按3%的税率购进沙石,现在出售是13%的税率,要多交增值税,这种情况如何处理?
老师,2500多万的增值税,就交了60000多的税,现在税负异常,现在的税负才0.25,一个点都不到。请问这种情况需要如何处理?
请问老师,我有个增值税尾差调整,多交了5分钱,我账上的增值税金额就在借方显示了5分。出现这种情况的账务处理怎么做呢?
老师好,请问补缴以前年度的增值税及附加税,如何账务处理?(因为以前年度有一个未开票收入是负数,然后一直都交不了税,所以去税局处理了,就说补缴税现在才能正常报税)
老师 ,我们公司是快递物流公司,外账是交给记账公司在做,我们公司不存在在外面找票的情况,外账上现在是亏损160多万,现在记账公司跟我们说,我们这个行业的增值税税负率是2%,交的税没达到税负率,这个月要我们交6万多的增值税,我有点不明白,本身我们实际就是亏损,既然都亏损了,还要达到这什么税负率吗?记账公司还说账上一直亏损不好看,我弄不明白
老师,贸易公司,开增值税发票,进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa,开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA,其它都是一样的,就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
一般的做法就是让你们自查,就是补税的意思。
补完税,也就是交着6万多的税
你好,自查之后补完了还是六万多吗?
之前累积的进项税多,导致留底税就多的
嗯嗯,是的
现在税务局那边的要求呢,你们的进项多,你有未开具发票收入吗?
已经算上未开票收入了,
这个月把开完,交着60000多的税
2500多万的收入啊
也就是没有虚开发票,也没有无票收入是吗 现在税务局的要求是什么?让你们自查了,自查只要补上税款就可以,税负再低也没有关系。
是的,但是我申报的时候,系统出现比对异常。
你好,你后期补了不需要在你的增值税里面申报的。
啥意思啊,要报进去,才有税金出来啊
你们自查自查,写一个报告正常交税不就可以啦,怎么还需要申报?
不是啊,是地州市上面要求,我也不是很清楚,说什么推送下来的
你是在哪里填写的纳税检查那个项目吗?
我不是很清楚,领导清楚
不是现在你是在哪里申报。
你在哪里申报出现了申报不了的提示。
老师,在增值税报税系统申报,比对异常,但是我已经全申报了,现在更正不了申报
去税务局提供纸质的报表就可以